По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Gada pārskats

imports Uz tēmu sarakstu

imports
Labdien!

Sakarā ar to, ka uzņēmumam bija nodokļa parāds vairāk kā 1000,00, uzņēmumam VID uz laiku līdz nodokļa nomaksai aprturēja īpāšo PVN kārtību importa darījumiem. Kā man tagad darīt, mums ir atnākusi prece, uzņēmums nomaksā PVN 22%, PIEMĒRAM PRECE LS 1000,00, pvn 220 - par importētēm precēm. Šo PVN 220 LVL iekļauju PVN 1 deklarācijā kā priekšnodokli?
Sausene
Sausene 21.06.2011 14:52
820 ziņojumi

Atbildes (3)

Sausene vai tad neesat bankrotējusi vēl:-/
Linete
Linete 21.06.2011 14:57
3001 ziņojums
Ja apliekamā persona ir samaksājusi nodokļu, nodevu vai citu obligāto maksājumu parādu vai iesniegusi atbilstošās PVN deklarācijas labojumu ar precizēto PVN summu par ievestajiem no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām iekšzemē precēm, kas paredzētas apliekamo darījumu nodrošināšanai, izlaižot tās brīvam apgrozījumam, un samaksājusi soda nauda 10 procentu apmērā no PVN deklarācijā nenorādītās PVN summas, tā par šo saistību izpildi informē VID, izmantojot EDS, vienlaikus norādot arī veidu, kādā vēlas, lai VID tai paziņo lēmumu par atļaujas darbības atjaunošanu, paziņojot pa pastu vai izmantojot EDS.

Partneris Valsts kase jānorāda atskaitē
Linete
Linete 21.06.2011 15:04
3001 ziņojums
LV66TREL1060000513000- iekasētais PVN, izlaižot preces brīvam apgrozījumam (importējot).
Linete
Linete 21.06.2011 15:07
3001 ziņojums

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.