Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Nodokļi un nodevas
Сделка с неплательщиком НДС Uz tēmu sarakstu

Oljha22 17.05.2011 13:09
72 ziņojumi
72 ziņojumi
Atbildes (8)
В начале месяца транспортную,и ещё одну в конце месяца маркетинговую.

Oljha22 17.05.2011 13:19
72 ziņojumi
72 ziņojumi
Ну, чехи должны были регистрироваться уже после первой услуги плательщиками, потому как нормы Директивы применимы для всех стран ЕС в одинаковой степени. А вы должны реверс начислять и показывать в декларации
Значит если нам счет выписан без НДС,то я всё-равно начисляю реверс?И ставлю в 55 и 64 строки? А в каком приложении указывать эти сделки,ведь в ПВН2 только с НДС плательщиками указываются сделки?:'(

Oljha22 17.05.2011 13:34
72 ziņojumi
72 ziņojumi
Т.е. вместе с латвийскими ?

Oljha22 17.05.2011 13:38
72 ziņojumi
72 ziņojumi
И пишем,что нет НДС номера (в ЕДС)?

Oljha22 17.05.2011 13:48
72 ziņojumi
72 ziņojumi
Реверс , и эта сумма покажеться в отчете PVN 1 приложение 1. У меня так было.

Michel 17.05.2011 14:27
nav ziņojumu
nav ziņojumu
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt