Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Iedzīvotāju ien.nodoklis EDS
Lūdzu Jūsu palīdzību, viedie grāmatveži!Nokavēju VSAOI atskaites termiņu par marta mēnesi.EDS iesūtīju ziņas tikai par algu 0, bet IIN pareizu skaitli.
Atskaitē par aprīli gribu ierakstīt algu par aprīli 4.un5.ailē,un labot martu, bet kas jāraksta 6. un 7.ailēs-abu mēnešu kopsummas vai tikai starpība par martu? Ienākuma nodokli gribu ierakstīt pareizu (par aprīli, jo martu jau paziņoju), bet EDS paziņo, ka IIN nevajag rakstīt.Ko es daru nepareizi?
Atbildes (3)
MK 827- 29. Pārskata mēnesī darba devējs precizē darba ņēmēja darba ienākumus un obligātās iemaksas:
29.1. par iepriekšējo mēnesi pirms pārskata mēneša (arī par tām personām, kuras pārskata mēnesī nav darba ņēmēja statusā, bet iepriekšējā mēnesī pirms pārskata mēneša bija darba ņēmēja statusā). Darba devēja ziņojumā norāda darba ienākumus (6.aile) un obligāto iemaksu (7.aile) palielinājumu vai samazinājumu;
un t.t...
IIN varat precizēt 3 gadu laikā kaut vai 10 reizes ar to pašu soc.pārskatu.
Algu un sociālās iemaksas tagad aprīļa pārskatā - 4. un 5.ailē - par aprīli, 6. un 7.ailē - marta summa (nevis kaut kādas starpības).
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture