По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

Pāreja no vienkāršas ierakstu sistēmas uz divkāršo un PVN Uz tēmu sarakstu

Pāreja no vienkāršas ierakstu sistēmas uz divkāršo un PVN
ZS no 2011.gada(mikrouzņēmums) pāriet no vienkāršās uzskaites uz divkāršo, PVN deklarācija ir jāsniedz par ceturkšņiem. Kā rīkoties ar 2010.gadarēķiniem (gan izejošie, gan ienākušie),kas tika apmaksāti 2011.gadā - sanāk, ka 2010.gadā tie netika uzrādīti, taču 2011.gadā ir cita PVN likme un piem apgrozījums*22% nesanāk deklarētais PVN...

Paldies!
Magnum
Magnum 14.04.2011 23:59
40 ziņojumi

Atbildes (3)

Уплата НДС не имеет отношения к системе ведения бухгалтерского учета. Для НДС есть свой порядок. Общий порядок - по выписке или получению налогового счета. Особый порядок - по оплате налоговых счетов. Какой метод применяли до этого, такой же применяйте и дальше.
Maija
Maija 15.04.2011 07:15
28223 ziņojumi
Paldies, bet arī gadījumā, kad PVN deklarē pēc rēķina apmaksas sanāk, ka mainoties kalendāram gadam daļa darījumu būs ar likmi 21% un daļa ar 22% - kā VID uz to skatās, ja deklarācijā apgrozījums*PVN likme nesakrīt (jo izmantojamā aile ir viena)
Magnum
Magnum 15.04.2011 08:27
40 ziņojumi
Nekā neskatīsies. VID to labi saprot un tieši ir norādīts, ka šinī gadījumā matemātisks rezinājums var nesakrist.
Ilma
Ilma 15.04.2011 08:30
30495 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.