Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Pāreja no vienkāršas ierakstu sistēmas uz divkāršo un PVN Uz tēmu sarakstu
Pāreja no vienkāršas ierakstu sistēmas uz divkāršo un PVN
ZS no 2011.gada(mikrouzņēmums) pāriet no vienkāršās uzskaites uz divkāršo, PVN deklarācija ir jāsniedz par ceturkšņiem. Kā rīkoties ar 2010.gadarēķiniem (gan izejošie, gan ienākušie),kas tika apmaksāti 2011.gadā - sanāk, ka 2010.gadā tie netika uzrādīti, taču 2011.gadā ir cita PVN likme un piem apgrozījums*22% nesanāk deklarētais PVN...
Paldies!
Atbildes (3)
Уплата НДС не имеет отношения к системе ведения бухгалтерского учета. Для НДС есть свой порядок. Общий порядок - по выписке или получению налогового счета. Особый порядок - по оплате налоговых счетов. Какой метод применяли до этого, такой же применяйте и дальше.
Paldies, bet arī gadījumā, kad PVN deklarē pēc rēķina apmaksas sanāk, ka mainoties kalendāram gadam daļa darījumu būs ar likmi 21% un daļa ar 22% - kā VID uz to skatās, ja deklarācijā apgrozījums*PVN likme nesakrīt (jo izmantojamā aile ir viena)
Nekā neskatīsies. VID to labi saprot un tieši ir norādīts, ka šinī gadījumā matemātisks rezinājums var nesakrist.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture