Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
5210 "Accor Profi"
Добрый день. Ув. пользователи программы "Accor Profi". Подскажите, пожалуйста, как ввести авансовые счета и как их закрывать в этой программе. Фирма НДС плательщик. Спасибо.
Atbildes (6)
Заходите Finanses=>Norēķini=>Pasūtītāja avanss вводите полученный аванс при отгрузке продукции нажимаете F7 и вводите накладную (надеюсь правильно объяснила)
мне не понятна система ндс. ведь выделяю ндс при получения аванса и при выписывании ппр.... а как далее быть с ндс?
Запрограммировать в ПВН-декларации зачет аванса.
это понятно. но когда выписала ппр у меня вылезает общая сумма ндс
Значит не правильно запрограммировали ПВН декларацию. Как вы авансы учитываете?
постепил авансс D2620 K5210 (s PVN)
D2390 K5721 (PVN)
vipisala ppr D2310 K6110
D2310 K5721
zakrivajem avanss D5721 K2390
D5210 K2310 (s PVN)
polucennij ostatok D2620 K2310
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture