По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Gada pārskats

налоговая амортизация Uz tēmu sarakstu

налоговая амортизация
Подскажите, пожалуйста, если на автомашину ведётся отдельная карточка и при продаже образовалась минусовая остаточная стоимость,её сразу отражаем в декларации и увеличиваем обл. доход или можно уменьшить остаточную стоимость по всей категории?
Aglona
Aglona 07.04.2011 17:33
30 ziņojumi

Atbildes (84)

её сразу отражаем в декларации и увеличиваем обл. доход
Makssoft
Makssoft 07.04.2011 17:45
24118 ziņojumi
Спасибо, большое!:-)
Aglona
Aglona 07.04.2011 17:51
30 ziņojumi
Подскажите пожалуйста. Как лучше исправить? Если в 2009.году мы забыли увеличить(т.е. уменьшить убытки)облагаемый доход на отрицательную остаточную стоимость одного ОС. В 2009.году были убытки.
Homa
Homa 07.04.2011 21:29
13 ziņojumi
Pārtaisa UIN deklarāciju, un veic labojumus bilancē u.c.atskaitēs atbilstoši standartam.
Andaz
Andaz 11.04.2011 10:46
27897 ziņojumi
Добрый день! Не хочеться открывать новую тему - вопрос вот в чем:

Фирма в 2009 году купила ОС и применила налоговый износ в понижение облагаемого дохода, в середине 2010 года продала все ОС по остаточной стоимости, запуталась что делать с финансовым износом за полгода 2010, списанной остаточной стоимостью проданных ОС, налоговым износом и на какую сумму теперь увеличивать облагаемый доход в декларации ПНП за 2010 год Помогите пожалуйста!!!
Balva
Balva 22.04.2011 12:34
169 ziņojumi
Ну так раз продала, значит ОС выбыли с учёта. Всё делаем по правилам.

1) начисляем фин. износ до выбытия (если Вы продали по остаточной стоимости, то вопрос на какую дату? )

2) отражаем проводки в фин. учёте по выбытию (списываем ост. стоимость и накопленный износ с со счёта ОС)

3) рассчитываем налоговый износ, заполняя карточки категорий (11 приложение) или отдельных ОС (9 приложение) - там и увидите увеличивать или уменьшать облагаемый доход в декларации
Makssoft
Makssoft 22.04.2011 14:31
24118 ziņojumi
1) На дату продажи!

2) все как надо - за часть года - как финансовый износ и остаточную по проданым ОС

3) поскольку проданы ВСЕ ОС налоговый износ отрицательный увеличивает облагаемый доход в декларации

Вопрос в том как быть с финансовым износом, ставить ли его в увеличение облагаемого дохода?!
Balva
Balva 23.04.2011 09:29
169 ziņojumi
Ставиться ли финансовый износ в увеличение облагаемого дохода в ПНП декларации по проданному ОС?

П.С. То что увеличить облагаемый доход в 2010 году я должна на сумму применненого налогового износа в 2009 году (разницу возникшую за счет увеличенной станки налоговых износов) это я поняла Но вот увеличение облагаемого еще и на финансовый износ части 2010года - мне кажеться не правильным - ведь все ОС проданы и в 2010 году нет налогового износа - все ОС списаны!!!
Balva
Balva 23.04.2011 09:38
169 ziņojumi
Если заполните карточки налогового износа правильно, то и увидите, что у Вас получится отрицательный результат. Вот этот отрицательный результат еще и восстановите в декларации. Dura lex, sed lex
Aleksja
Aleksja 24.04.2011 22:24
10004 ziņojumi
Про дуру и я поняла
Valterin
Valterin 24.04.2011 22:42
8641 ziņojums
Valterin
Valterin 24.04.2011 22:42
8641 ziņojums
Инарчик, ты у нас женщина грамотная, ты все понимашь
Aleksja
Aleksja 24.04.2011 22:46
10004 ziņojumi
Но вот увеличение облагаемого еще и на финансовый износ части 2010года - мне кажеться не правильным - ведь все ОС проданы и в 2010 году нет налогового износа - все ОС списаны!!!

Что значит неправильным? А в ПУ Вы его же в расходах показали, теперь восстановите в декларации. Финансовый износ в итоге никак не влияет на налогооблагаемую базу для исчисления ПНП.
Makssoft
Makssoft 25.04.2011 18:03
24118 ziņojumi
Спасибо всем!!! Поняла!!! Я в голове прикидывала и ошибочно снимала остаточную стоимость проданных ОС на начало периода, а когда стала карточки заполнять! сразу все встало на свои места
Balva
Balva 26.04.2011 09:25
169 ziņojumi
Последнее уточнение - те ОС, которые приобретены и проданы в 2010 году я вообще не востанавливаю и не снимаю в ПНП декларации? Т.е. финансовый износ не востанавливаю и соответственно налоговый не применяю на снижение?!
Balva
Balva 26.04.2011 09:49
169 ziņojumi
Почему это?
Albina
Albina 26.04.2011 09:52
64857 ziņojumi
А что финансовый износ востанавливать? Тогда как быть с налоговым? На конец года нет ОС!
Balva
Balva 26.04.2011 10:14
169 ziņojumi
Финансовый износ восстанавливается всегда и у всех ОС (проданных в том числе). Налоговый у проданных тоже есть, если получился не минус - заполните карточки (если это отдельный учёт , а то может они у Вас в составе категории? ).
Makssoft
Makssoft 26.04.2011 10:22
24118 ziņojumi
Дело в том что у меня ВСЕ основные средства проданы и положительного налогового износа у меня быть не может! А как посчитать налоговый износ на купленное и проданное ОС в одном периуде?

НапрИмер купили в апреле за 700 лат и продали в июле за 641,67 (остаточная)

Финансовый износ 58,33 (востанавливаем в декларации)

А какой налоговый будет? его же на конец года уже нет?! 700 х 0,40 = 280 - 641,67 = -361,67 (опять востанавливаю) в итоге облагаемый доход увеличиваеться на 58,33 и 361,67 = 420 лат а снижаеться на 280 = увеличение на 140 лат!!!
Balva
Balva 26.04.2011 10:45
169 ziņojumi
Вы бы повнимательнее посмотрели, как карточки по налоговому износу заполняются. Кто ж отнимает остаточную стоимость от суммы износа???

700 - 641,67 = 58,33 * 0,40
Albina
Albina 26.04.2011 10:49
64857 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.