Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
21%->22%?
Нам были оказаны услуги в 2010 году, счёт тоже от 2010 года со ставкой НДС 21 %. Оплата будет в 2011 году. НДС режим по оплате, поэтому должны декларировать в 2011 году? Нужно ли переписывать счета со ставкой 22%?
Atbildes (7)
Par pakalpojumiem, kas veikti 2010.gadā, PVN likme 21%.
А как в этой ситуации отразить в отчете по НДС предналог по разным ставкам
как обычно,только математика матернется:-D
Sajā situācijā nevar būt PVN ar dažādām likmēm.
Ja PVN tiek atsp.deklarācijā veicot apmaksu, tad tā arī atspoguļojiet darījumu ar likmi 21 %
man EDS nelamājās pat, tos kas kopējā katlā, tos kopējā, kam likums prasa atšifrēt atšifrifrēju.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture