Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Grāmatvedības atskaites, VID - attiecības, informācija, audīts
НДС - приложение. Uz tēmu sarakstu

Inst 18.08.2004 19:20
nav ziņojumu
nav ziņojumu
Atbildes (14)
18.7.4. если облагаемое лицо на отправленные обратно товары само выписало PPR, то в графе 2 (приложения) указывается название облагаемого лица, которому отправлены обратно товары.
Мы возвращаем товар, выписываем накладную. НДС попадает в 12 графу декларации. И эту накладную надо указывать в приложении? Как? Со знаком "минус"? И не смутит ли работников СГД, что в графе 21 декларации будет одна сумма предналога, а в приложении - другая?
Мы возвращаем товар, выписываем накладную. НДС попадает в 12 графу декларации. И эту накладную надо указывать в приложении? Как? Со знаком "минус"? И не смутит ли работников СГД, что в графе 21 декларации будет одна сумма предналога, а в приложении - другая?

Inst 19.08.2004 10:18
nav ziņojumu
nav ziņojumu
По-моему, наоборот к тем кто возвращает: они могут получить кредитный счет или выписать накладную сами.

Tt 19.08.2004 10:19
2348 ziņojumi
2348 ziņojumi
Да, Tt, сегодня по-моему тоже наоборот, только как это должно выглядеть в приложении?

Inst 19.08.2004 10:21
nav ziņojumu
nav ziņojumu
Если вы возвращаете, то наверное никак. До сих пор я так думала. Теперь не знаю.

Tt 19.08.2004 10:24
2348 ziņojumi
2348 ziņojumi
Ох Инст этот "казус" методички, мы уже как то обсуждали на форуме (где-то в июне или майе). Можете почитать.
Спасибо. А как Вы это все же отражаете? У меня как назло накладная на возврат более 100,00, и аннулировать уже не выйдет...

Inst 19.08.2004 10:41
nav ziņojumu
nav ziņojumu
Я просто ставлю в 57 графу декларации и все.

Tt 19.08.2004 10:54
2348 ziņojumi
2348 ziņojumi
В 57(12 в старой декларации) я тоже ставлю, а что в приложении - ничего не писать, или все же с "-"?

Inst 19.08.2004 11:01
nav ziņojumu
nav ziņojumu
Я ничего не пишу.

Tt 19.08.2004 11:05
2348 ziņojumi
2348 ziņojumi
Спасибо Tt. Говорила с программистом, обещал сделать, чтобы возврат попадал в приложение декларации.

Inst 20.08.2004 09:40
nav ziņojumu
nav ziņojumu
А как он туда попадет? С минусом? Тогда отчет не будет соответствовать п.19. методички.

Tt 20.08.2004 15:06
2348 ziņojumi
2348 ziņojumi
Не знаю, когда сделает напишу. Программист обслуживает не только нашу фирму, и вроде бы заготовка какая-то уже есть. Хотя слово и дело у программистов часто расходятся(по крайней мере у тех, с кем приходилось работать).

Inst 20.08.2004 15:11
nav ziņojumu
nav ziņojumu
Я в приложении расшифровываю правую сторону декларации, т.е. возвраты нам (67 строка). Пока вопросов не было.
Возвраты предналога, когда возвращаем мы, если идут в том же месяце, то не показываются вообще, если идут в другом месяце, то 57 строку в приложении расшифровывать не надо.
Минусы в приложении СГД когда-то не принимало. Что после Европы, не знаю. И левую сторону декларации расшифровывать не надо. Я когла-то от избытка энтузиазма расшифровала, но оказалось не надо было.
Возвраты предналога, когда возвращаем мы, если идут в том же месяце, то не показываются вообще, если идут в другом месяце, то 57 строку в приложении расшифровывать не надо.
Минусы в приложении СГД когда-то не принимало. Что после Европы, не знаю. И левую сторону декларации расшифровывать не надо. Я когла-то от избытка энтузиазма расшифровала, но оказалось не надо было.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt