По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

И снова про Neatskaitāmais priekšnodoklis Uz tēmu sarakstu

И снова про Neatskaitāmais priekšnodoklis
Чем больше читаю, тем больше сомневаюсь, что делаю правильно.

У плательщика НДС основная хоз. деятельность (реализация) - необлагаема НДС, соостветственно полученый предналог - неотчисляемый. В 2009 году были как облагаемые (99.5%), так и необлагаемые сделки (0.5%). В 2010 году до определенного момента были только необлагаемые сделки, но потом была единственная сделка — реализация с НДС 0% в ЕС, потом опять последовала исключительно необлагаемая реализация. (Можно считать, что обеспечен отдельный учет, т.к. для той единсвенной облагаемой реализации не было прямых облагаемых НДС затрат — соответсвенно весь НДС получился неотчисляемый).

Вопросы:

1. надо ли этот неотчисляемый НДС показывать в НДС декларации как ”neatskaitāmais priekšnodoklis”?

2. Как правильней в таких случаях делать проводки? Например, 03.01.2011. получили счет за аренду офиса в декабре (100 + 21):

2.1.вариант: Д75хх-К5310 = 100; Д5721-К5310 = 21; Д75хх-К5721 = 21.

2.2.вариант: Д75хх-К5310 = 100; Д5721-К5310 = 21; в конце месяца Д7ххх (счет неотчисляемого предналога)-К5721 = 21.

2.3.вариант: Д75хх-К5310 = 121.

Если предпочтителен 2.2. вариант, то как поступать в случае преобретения ОС?

Спасибо!
Gaandrejeva
Gaandrejeva 23.01.2011 11:37
51 ziņojums

Atbildes (1)

P.S. Извиняюсь за оформление - сама не пойму откуда взялся зеленый фон
Gaandrejeva
Gaandrejeva 23.01.2011 11:48
51 ziņojums

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.