По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Datorprogrammas, autortiesības un licencēšana

Avansa rekins, PVN dekleracija un Zalktis Uz tēmu sarakstu

Avansa rekins, PVN dekleracija un Zalktis
Lūdzu palīdzītiet saprast, kur ir vaina, jo man nesanāk Zalktī pareizi piesaistīt un izveidot PVN pielikumus.

Veicu šādus grāmatojumus-

Samaksā par avansa rēķinu

D 57211 K Banka

D 2190 K Banka

Tiek iegrāmatota ienākošā pavadzīme

D 5721 K 5310

D 7... K 5310

Tiek uztaisīta grāmatvedības izziņa

D 5310 K 57211

D 5310 K 2190

Atskaitē ir piesaistīti konti

+ D 5721, 57211

- K 57211

Bet man šis kredīts neparādās atskaitē.

Vai Zalktī ir iespējams PVN pielikumā Prieksnodoklis par iekšzemē iegādātajām precēm piesaistīt kredītā PVN par saņemtajiem avansiem?

Vai tomēr kaut kas nav pareizi ar grāmatojumiem?
Kristineberzina
Kristineberzina 15.01.2011 23:29
43 ziņojumi

Atbildes (10)

Напишите свой адрес електронной почты, я вам отправлю образцы проводок, которые мне прислал программист Zalktisa
Lulasevi
Lulasevi 15.01.2011 23:52
1481 ziņojums
Отправила вам на е-почту, которая указана в вашем персональном кабинете.
Lulasevi
Lulasevi 16.01.2011 00:05
1481 ziņojums
Apskatījos tos kontējmus. Jūs tādā veidā arī veicat avansa grāmatojumus?

Liekās ļoti sarežģiti grāmatojumi.
Kristineberzina
Kristineberzina 16.01.2011 15:17
43 ziņojumi
Нет, я делаю с минусовыми проводками, согласна с вами, то что он предлагает очень долго и запутанно. Я могу прислать вам ,если хотите, как делаю я.
Lulasevi
Lulasevi 16.01.2011 15:38
1481 ziņojums
Jā, būtu labi, ja atsūtītu.
Kristineberzina
Kristineberzina 16.01.2011 20:34
43 ziņojumi
Labdien, atsūtiet man lūdzu arī paraugus, ko jums atsūtīja Zalktis programmētāji..mans e-pasts ir day_l@inbox.lv...jau iepriekš paldies LIELS;-)
Anitta55
Anitta55 18.01.2011 21:32
601 ziņojums
Lūgums atsūtīt arī man, ja iespējams agita.bicevska@inbox.lv

paldies!
Agita.b
Agita.b 19.01.2011 21:53
5 ziņojumi
Lūgums atsūtīt arī man, ja iespējams jurost@inbox.lv

paldies!
Rjabina
Rjabina 03.02.2011 12:39
16 ziņojumi
1. Samaksājot avansa maksājumu pēc rēķina - avansa maksātājs – preču pircējs (pakalpojumu saņēmējs) – par avansa maksājumu saņemtajā nodokļa rēķinā norādīto un samaksāto PVN iegrāmato kā priekšnodokli:

D 2190 “Avansa maksājumi”

D 5721 “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli”

K 2620 “Nauda”

2. Saņemot preces vai pakalpojumus, par kuriem samaksāts avanss saskaņā ar rēķinu, avansa maksātājs – preču vai pakalpojumu saņēmējs – saņemtajā nodokļa rēķinā norādīto PVN uzskaita: - Ja samaksātā avansa summa un saņemtās preces summa ir vienāda.

D 7.grupaskonti “Saimnieciskās darbības izmaksas”

D 57211 “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli iepriekš samaksātajiem avansiem”

K 5310 “Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem”.

3. Vienlaikus uzskaita samaksātā avansa izlietojumu un pārgrāmato iepriekš konta “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli iepriekš samaksātajiem avansiem” debetā uzskaitīto PVN:

D 5310 “Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem”

K 2190 “Avansa maksājumi”

K 57211 “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli”.

Kontu 57211 PVn deklarācijai nepiesaista vispār. PVn priekšnodokli taču atskaitā tikai vienreiz. Vai nu pie samaksas, vai pie preču saņemšanas.
Cleo
Cleo 03.02.2011 12:45
19235 ziņojumi
Daļēja avansa gadījumā.

1.Samaksājot avansa maksājumu - avansa maksātājs – preču vai pakalpojumu saņēmējs – par kopējo saņemto preču vai pakalpojumu vērtību saņemtajā nodokļa rēķinā norādīto PVN uzskaita konta “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli” debetā kā priekšnodokli.

D 2190 “Avansa maksājumi”

D 5721 “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli”

K 2620 “Nauda”

D 7.grupaskonti “Saimnieciskās darbības izmaksas”

D 57211 “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli iepriekš samaksātajiem avansiem” – iepriekš samaksātā avansa PVN, kas iekļauts iepriekš priekšnodoklī.

D 5721 “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli” (ja saņemtā nodokļa rēķins ir lielāks nekā samaksātais PVN, tad starpība atskaitāma priekšnodoklī)

K 5310 “Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem”.

šo grāmatojumu iesaku izdalīt divos dažādos grāmatojumos, tīri summas bez PVN nolūkā, lai uz deklarāciju nonāktu nevis visa summa, bet tā summas daļa, no kuras tiek atskaitīts priekšnodoklis papildus tam, kas iepriekš tika atskaitīts, samaksājot avansu.

2. Vienlaikus avansa maksātājs uzskaita samaksātā avansa izlietojumu un pārgrāmato iepriekš konta “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli” debetā uzskaitīto PVN:

D 5310 “Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem”

K 2190 Avansa maksājumi”

K 57211 “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli iepriekš samaksātajiem avansiem”
Cleo
Cleo 03.02.2011 12:50
19235 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.