Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
PVN deklaracijas labojums
Sakiet luudzu kaa pareizi labot PVN priekšnodokļa summas samazinājumu? Vai jālabo tajā menesī kad ir šīs izmaiņas, vai arī var parādīt tekošaja PVN taksācijas perioda deklarācija pie korekcijām, aile 57? Un ja aile 57, tad kā ir ar pielikumu, vai tas ir jāsūta labots?
HM, ja es labošu pielikumu un likšu korekciju ailē 57(epriekšējos taksācijas periodos atskaitītā priekšnodokļa samazinājums), tad taču man nesakritīs tā perioda deklarāciju ailes par samaksāto priekšnodokli......
Atbildes (2)
Kādēļ ir jālabo? Ja kļūda , tad jālabo tajā mēnesī,kad šī kļūda ir radusies. Ja esat saņēmuši kredītrēķinu vai atgriezuši preci, tad korekcija tekošajā mēnesī.
Skaidrs, tad labošu tajaa mēnesī kad šī kļūda ir radusies, paldies
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture