Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
PVN no LMT,Lattelekom.Tele2
Интересно узнать когда правильно отчислять НДС.
Счета за телефон приходят в августе - разговоры июль + абонентная плата за август.
НДС можно отчислять по дате пулучения услуги тоетсь в июле но в счете НДС указан вместе с расходами будующих периодов ( аб.плата).Может НДС ставить по дате получения счёта т.е. в августе?
В каком же месяце отчислить предналог НДС ?
Atbildes (24)
Vēlos izteikt viedokli par priekšnodokļa atskaitīšanu pēc samaksas( по оплате). Priekšnodokli saskaņā ar likuma 10.pantuvar izskaitīt 1) pēc rēķina saņemšanas vai 2) pakalpojuma saņemšanas vai 3) samaksas avansā. Likum Es neriskētu izskatīt pēc apmaksas.
Все же ст.1(9)а - pēc rēķina saņemšanas + pakalpojuma saņemšanas, а не отдельно.
Вопрос не так банален. Я регистрирую сразу Д5721 -5310 у агентства размещающим рекламу в газете по последней дате выхода рекламы (это указано внутри счета). Вот только годиться ли эта дата для приложения декларации ПВН?
А какой у Вас д-т, в котором указан НДС?
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture