Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Grāmatvedības un tirdzniecības dokumentu noformēšana. Ierīces maksājumu reģistrēšanai. Darījumus apliecinoši dokumenti
IIN -kļūda Uz tēmu sarakstu
Atbildes (11)
Decembris vēl nav beidzies, tātad par decembri varat ieturēt pareizi.
Novembri arī vēl var labot, jo novembra IIN būs tikai decembra soc.atskaitē.
Ja nauda par novembri izmaksāta, kontā 5610 būs pārmaksa pēc korekcijas veikšanas.
Neko darīt - par kļūdām dažkārt ir arī jāmaksā.
Informējiet darbinieku un informējiet vadību!
Novembri arī vēl var labot, jo novembra IIN būs tikai decembra soc.atskaitē.
Ja nauda par novembri izmaksāta, kontā 5610 būs pārmaksa pēc korekcijas veikšanas.
Neko darīt - par kļūdām dažkārt ir arī jāmaksā.
Informējiet darbinieku un informējiet vadību!
Paldies par atbildi.Untād pēc gada deklarācijas būs redzams,ka IIN nav ieturēts pilnā apmērā un darbiniekam pašam jāpiemaksa,vai būs izsaukums no VIDa,kaut kā man nav skaidrības kā atspoguļot šo stārpību.
Jūs varat atspoguļot tikai to, ko esat grāmatvedībā uzskaitījusi un ko esat pārskatos par attiecīgo cilvēku iekļāvusi.
Ja VID pamanīs, protams, aicinās samaksāt nodokli pilnībā.
Bet vai pamanīs - to gan apgalvot nevaru.
Ja VID pamanīs, protams, aicinās samaksāt nodokli pilnībā.
Bet vai pamanīs - to gan apgalvot nevaru.
Ja gada pārskatu par fizisko personu iesniegsiet EDS-ā, tas rāsies, ka nepareiza IIN summa. Bet EDS pieļauj iesniegt pārskatu arī ar nepareizu IIN summu.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt