По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Iesācējiem

PVN deklarācija Uz tēmu sarakstu

PVN deklarācija
Saņemu Rēķinu Nr.XXX

kas izrakstīts 2010.gada1.jūnijā

Nomas maksa par 3.ceturksni- 50.00 Ls

PVN (21%) par 3.ceturksni- 10.50 Ls

Vai es varu priekšnodokli (10.50) iekļaut PVN deklarācijā par 3.cet vai man jālabo par 2.cet
Valja29
Valja29 05.10.2010 11:43
9 ziņojumi

Atbildes (34)

я разбиваю по конкретным периодам и аренду и налог
Nak
Nak 05.10.2010 11:45
9201 ziņojums
Vai es varu priekšnodokli (10.50) iekļaut PVN deklarācijā par 3.cet vai man jālabo par 2.cet

Исправлять ничего уж точно бы не стала, предналог можно списать в любом месяце в течении трёх лет, нельзя раньше
Tt7
Tt7 05.10.2010 11:47
37863 ziņojumi
я тоже, если услуга за 3 кв.,то я и включаю в 3
Nina1327
Nina1327 05.10.2010 11:47
246 ziņojumi
Var iekālut arī 3. cet. un nav jālabo 2.cet PVN priekšnodoklī vienmēr var iekļaut vēlāk kā rodas tiesības to darīt.
Ilma
Ilma 05.10.2010 11:48
30495 ziņojumi
Drīkst 3.ceturksī. Vispar skatīties, jo paklapojums nav vēl notiks. 2.cetuksnī drīkst tikai, jā rēķins ir apmaksāts.
Julijatim
Julijatim 05.10.2010 11:48
8799 ziņojumi
Посмотрите, все ответы по существу, и все разные:-D
Julijatim
Julijatim 05.10.2010 11:49
8799 ziņojumi
Neko nevajag "razbivatj".

Ja rēķinu saņēmāt septembrī, septembrī to iegrāmatojat uz D7xxx un D5721 - PVN priekšnodokli pilnībā.
Aivars007
Aivars007 05.10.2010 11:51
26984 ziņojumi
Я понимаю,Айвар,что счет от 1 июня,,,,
Nak
Nak 05.10.2010 11:53
9201 ziņojums
Разбивать конечно ничего не надо.А какую дату счету вы ставите в отчете за 3 квартал?Хорошо,если сумма небольшая и не видна в расшифровке.
Avt
Avt 05.10.2010 11:58
816 ziņojumi
Nu un tad? Ka 1.jūnija rēķins.

Es taču atbildēju - septembrī iekļaut priekšnodoklī.

Kas ir nepareizi?

Septembra deklarācija vēl nav nodota - es tā domāju. Un pakalpojumi 3.ceturksnī.

Protams - ja tas nav Avansa rēķins.

Ja avansa rēķins - tas nav jāgrāmato. Bet jāapmaksā, un priekšnodoklis - apmaksas mēneša deklarācijā.

Es neredzu to rēķinu, atbildu pēc tā, kas uzrakstīts.
Aivars007
Aivars007 05.10.2010 11:58
26984 ziņojumi
Конечно авансовым счетом это не называют,но фактически это аванс за услугу,которая будет в 3 кв.Но при проверке появляется вопрос,а почему вы провели предналог по платежу,а не по счету,который выписан вам более ранней датой?То вы по счету,то по платежу.
Avt
Avt 05.10.2010 12:08
816 ziņojumi
Avt

сообщений: 464 05.10.2010 11:58

Хорошо,если сумма небольшая и не видна в расшифровке.

А если видна, что это меняет?
Iriss
Iriss 05.10.2010 12:11
12895 ziņojumi
То вы по счету,то по платежу.

А где сказано, что так нельзя?
Tt7
Tt7 05.10.2010 12:37
37863 ziņojumi
Likumā par PVN un citos normatīvajos aktos ir aprakstīts, kad drīkst atskaitīt priekšnodokli.
Aivars007
Aivars007 05.10.2010 12:52
26984 ziņojumi
Tt7 - я так и спросила.Закон не нарушила и предналог позже показала,а не раньше.Но после последних проверок по возврату ПВН, который нам вернули ,решила,что лучше делать Labojums по ПВН,чем менять дату счета и вносить в отчет другим месяцем.Очень много вопросов и обьяснений.
Avt
Avt 05.10.2010 13:16
816 ziņojumi
А зачем менять дату счета?
Iriss
Iriss 05.10.2010 13:22
12895 ziņojumi
Хотя, надо признаться, что у меня дата счета тоже изменена. У меня, например, дата получения счета. Но просто потому, что так у нас принята регистрация документов.
Iriss
Iriss 05.10.2010 13:24
12895 ziņojumi
Если документы потеряны были и суммы небольшие,то следующим месяцем с измененной датой и заносил.По большим суммам всегда меняла на правильную дату другого месяца уже в готовом отчете.Но это было в 2007,2008 году.
Avt
Avt 05.10.2010 13:44
816 ziņojumi
01.06.2010

Д2410 К5310

Д2311 К5310

Оплата

Д5310 К2620

Д5721 К2311

30.09.2010

Д77ХХ Л2410.

Где Вы меняете дату в счете?
Julijatim
Julijatim 05.10.2010 16:56
8799 ziņojumi
Paldies par komentāriem.

Es darīju tā: ja rēķins nav apmakāts, tad PVN priekšnodokli par 3.ceturkšņa pakalpojumiem iekļauju deklarācijā par 3.ceturksni bet,teiksim,saņemto (izrakstīto) rēķinu decembrī par pakalpojumiem nākošā gada 1.cet.eslieku 1.cet.PVNdeklarācijā.

Vēlu veiksmi!
Valja29
Valja29 05.10.2010 19:56
9 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.