Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Grāmatvedības un tirdzniecības dokumentu noformēšana. Ierīces maksājumu reģistrēšanai. Darījumus apliecinoši dokumenti
списание суммы должника-банкрота Uz tēmu sarakstu
Atbildes (7)
Сумму долга списываю сразу в расходы
Д 7XXX - К 2310
А в UIN декларации повышать или понижать налогооблагаемую сумму,согласно закону "Par uzņēmuma ienākuma nodokli" 6. или 9.panta
Д 7XXX - К 2310
А в UIN декларации повышать или понижать налогооблагаемую сумму,согласно закону "Par uzņēmuma ienākuma nodokli" 6. или 9.panta
А какой документ указывать в обосновании предналога, если сумма долга более 1000,00? И если выписанных когда-то документов было несколько?
Может я не очень коректно написала. Справку с регистра на должника банкрота получина в сентябре. ПВН я могу в декларации показать в марте 2011года. Как там тогда будет проводка.
-Или в этом году я списываю всю сумму в расходы.А в2011 делаю по ПВН какую-то обратную проводку.
-Или в этом году я списываю 438 ( сумма без ПВН), а 92 лата( ПВН) зависает на каком-то счету.
А то у меня с Видом в конце года по ПВН будет не стиковка.
-Или в этом году я списываю всю сумму в расходы.А в2011 делаю по ПВН какую-то обратную проводку.
-Или в этом году я списываю 438 ( сумма без ПВН), а 92 лата( ПВН) зависает на каком-то счету.
А то у меня с Видом в конце года по ПВН будет не стиковка.
По-моему, в расходы надо списать всю сумму задолженности с НДС ( напрямую или через ранее созданные накопления). Соответсвенно корректируется облагаемый доход.Это делете в 2010 году. А в марте 2011 на сумму НДС делаете проводку D572X Расчеты по НДС K657X уменьшение ранее начисленных налогов. При этом составить акт и приложить все требуемые по закону документы для списания предналога.Это как возвращение части утраченного долга.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt