Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Izmaksa nerezidentam
Labvakar, ir samaksāts rēķins nerezidentam par vadības pakalpojumiem un nodoklis 10% apmērā no summas izmaksas brīdī nav ieturēt.
Par izmaksāto summu jāpalielina UIN deklarācijas apliekamais ienākums 08.1.rindiņa, bet kā paliek ar aprēķināto nodokli?
Atbildes (6)
Ar sho palielináshanu (rezultátá) jús samaksásiet budzhetá 15%, bet firmas peljnju samazinásiet
Mu-maija, vai variet man paskaidrot sīkāk? Ja esmu šim nerezidentam izmaksājusi 1000 LVL, kādas summas atspoguļosū UIN deklarācijā?
Jús ta4u pati visu jau uzrakstíját sava jautajumá.
Palielinásiet AIe un rezultátá iznáks, ka nodoklis (UIN) bús jámaksá lieláká summá. Neaizmirstiet uzrádít sh0 aprékjinu UIN dekalrácijas beigás
Mu-maija, sanāk tā, ka šos 1000 LVL es uzrādu deklarācijas 01. rindā, kas ir PZA aprēķina cipars, manā gadījumā tie būtu -1000LVL un šo pašu summu uzrādu deklarācijas 08.1 rindiņā +1000LVL. Rezultātā jau sanāk nulle. Piedodiet ka nevaru iebraukt
Pirmais túkstotis samazina júsu peljnju.
Otrais túkstotis palielina júsu nodokli, un tas tiks atnjemts no jau ieprieksh samazinátás peljnjas.
Mu-maija, principā sanāk tā, ja sabiedrībai pēc UIN deklarācijas nesanāk apliekamais ienākums (peļņa) tad nodoklis par nerezidentam veikto izmaksu nav atsevišķi jāmaksā ?
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture