По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

Аванс в валюте Uz tēmu sarakstu

Аванс в валюте
04/08 Выставили авансовый счет : 1000 USD + PVN

Счет выставлен юридическому лицу ЛР.

Валютный курс 0,534

D 2622 K 5210 646.14 Ls

D 5210 K 5721 112.14 Ls

Товар забрали 05/08 и была выписана накладная.

Валютный курс 0,532

D 2310 K 6110 532.00 Ls

D 2310 K 5721 111.72 Ls

D 5210 K 2310 532.00

D 5210 K 8150 2.00

D 5721 K 5210 112.14

1)Я правильно понимаю, что в НДС декларацию попадает сумма НДС = Ls 111.72?

2)В приложении 1 к НДС декларации я указываю выписанную накладную, а не авансовый счет?
Katka
Katka 12.08.2010 10:50
1193 ziņojumi

Atbildes (43)

теперь надо чтоб еще и автор вопроса согласился
Kel
Kel 12.08.2010 12:32
12066 ziņojumi
У нас все цены в контрактах указаны в USD.

Мы не можем в контракте фиксировать цену в латах, так как курс валюты плавающий. Поэтому при выставлении счета в долларах мы сначало считаем сколько за этот объем будет сумма в долларах ( без НДС), переводим ее в латы и потом с этой латовой суммы считаем НДС.

Тут один коллега написал, что надо сначало в латах, а потом все в доллары переводить. А как он это представляет? Еще раз полвторяю - в связи со спецификой товара цены в контрактах только в долларах.
Katka
Katka 12.08.2010 13:10
1193 ziņojumi
Так, что-то я совсем запуталась. Sletla написала, что надо в приложении указывать авансовый счет, но ведь согласно нему сумма НДС = 112,14. А у меня в декларацию попадает сумма 111,72, кторая указана в накладной. Что делать? Так как правильно?
Katka
Katka 12.08.2010 13:15
1193 ziņojumi
Un kā Jūs rīkojaties, ja avanss ir vienā mēnesī, bet prece nākamajā?

Pie tam izteikšu savu viedokli par to, ka esat sev radījuši problēmu paši- ar savu specifisko preci, jo Latvijā tik tiešām visi darījumi ir jāveic latos, kas ir atskaites punkts tālākai darbībai, ja ir nepieciešams, t.i. konvertācijai u.t.t.
Dinaro
Dinaro 12.08.2010 13:16
8241 ziņojums
так мы и поводим сделки в латах, конвертируя цену на день выставления счета. Как мы может выставляя счет 05/08, пользоваться валютным курсом 04/08?

При выставлении счета мы должны на день совершения сделки конвертировать цены.

И если мы выставили бы счет в латах по курсу 04/08, то наши покупатели потребовали перевести сумму по курсу 05/08.

04/08 - 534 + 112,14

05/08 - 532 + 111,72 - попадает в декларацию.

Тогда получается, что в приложении показывам не авансовый счет, а накладную?
Katka
Katka 12.08.2010 13:25
1193 ziņojumi
Nu vispār jau nu bikses ģērbj caur kājām nevis caur galvu.

Ja mūsu valstī darījumu valūta ir lats, tad to konvertē uz vajadzīgo valūtu nevis otrādi.

Un ja Jūsu gadījumā tiktu ievērots šis princips, tad nekādu problēmu nebūtu.
Dinaro
Dinaro 12.08.2010 13:31
8241 ziņojums
Не так все просто. Транспортники фиксируют цены в евро. Но поскольку евро привязан к лату, то в этом случае проблем не возникает.
Albina
Albina 12.08.2010 13:33
64931 ziņojums
Nu "transportniekiem" parasti avansa maksājumu nav. Ja ir, tad tas ir ļooti rets gadījums. Manā praksē tas bija tikai vienu reizi.
Dinaro
Dinaro 12.08.2010 13:35
8241 ziņojums
Как это nav, еще как ir
Albina
Albina 12.08.2010 13:37
64931 ziņojums
о чем начали спорить? что стоимость товара при реализации переменная величина в зависимости от даты получения аванса?
Kel
Kel 12.08.2010 13:41
12066 ziņojumi
Nu tad Jums ir paveicies Mums gan ar to debitoru summu saņemšanu tā pašvakāk
Dinaro
Dinaro 12.08.2010 13:41
8241 ziņojums
Dinaro, да у всех одинаково.
Albina
Albina 12.08.2010 13:45
64931 ziņojums
Голова кругом. Так и не поняла -какой документ указывать в приложении 3?
Katka
Katka 12.08.2010 14:30
1193 ziņojumi
По авансовому счету вообще нет проводок, Вы же проводите авансы по факут оплаты/получения Д2620 - К5210 (Д2190 - К2620), поэтому и ставьте в приложении номер или платежки (если Вы платили аванс или номер документа (банковского) на основании которого Вы получили этот аванс на счет. В 5 айле поставите код "3".
Sof_b
Sof_b 12.08.2010 16:09
1927 ziņojumi
Мне кажется, что тут уже никто не понимает о чём спор...

Могу предположить....

Похоже перепутали два понятия. Товар и взаиморасчёты с дебитором. Товар всегда учитывается только в латах! А взаиморасчёты с дебитором могут быть как в латах, так и в валюте.

Но аффтара вопроса это не интересует. Её интересует, что должно попадать в приложение к ПВН-у

Могу рассказать как это выглядит у меня....В приложение попадает две записи: 1. Аванс и док-т по авансу с суммой ПВН-а 112.14 и 2.От док-та Реализация хвостик от разницы по ПВН-у. В Вашем случае это минус 0,42
Sletla
Sletla 12.08.2010 16:18
13702 ziņojumi
Позвонила в ВИД. Сказали, что в приложении надо указывать накладную, так как все операции прошли в 1 месяце.
Katka
Katka 13.08.2010 08:56
1193 ziņojumi
"Zāles palīdzība" nesanāca, izlīdzēja "Zvans draugam"
Dinaro
Dinaro 13.08.2010 09:04
8241 ziņojums
Sletla
Sletla 13.08.2010 09:27
13702 ziņojumi
Надо было сразу брать 50/50
Albina
Albina 13.08.2010 10:21
64931 ziņojums
Dinaro

Вообще не поняла о чем тут тема, какая-то запутанная получилась И почему надо указывать накладную, тоже не поняла.

По моему мнению, сначала надо показать НДС с аванса. А потом оставшийся арифметически с накладной.
Iriss
Iriss 13.08.2010 12:41
12896 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.