По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

PVN uzskaite un to maiņa Uz tēmu sarakstu

PVN uzskaite un to maiņa
Добрый вечер! Правильно ли я понимаю, если НДС учитывается на счет 2390, то в НДС декларации в предналог можно ставить только сумму, которая учитывается на счет 5721. Т.е. только после уплаты налогового счета . Например: Получен счет Д7110 - К5310 (1000) и Д2390 - К5310 (210), уплачен счет Д5310-К2620 (1210) и Д5721 - К2390 (210), и только после уплаты можно сумму 210 ставить в НДС декларацию в графу предналога. А если НДС ставиться постоянно на 5721, независимо, заплачен ли счет или накладная, НДС все равно отсчитываетя в НДС Декларации??

И можно ли поменять методику учета НДС. Конкретно меня интересует, учитывать не на счет 2390 , а сразу на 5721. И мне так удобней, да и в декларации мы указываем НДС сумму, по полученным накладным и налоговым счетам, а не по уплаченным.
Elecbird
Elecbird 21.06.2010 20:03
2729 ziņojumi

Atbildes (21)

Julijatim
Julijatim 23.06.2010 16:00
8799 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.