По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības atskaites, VID - attiecības, informācija, audīts

darījumi ES Uz tēmu sarakstu

darījumi ES
Aprīļa beigās itāļu firma izrakstīja proforma invoice,mēs to arī aprīlī apmaksājām.Es to uzrādīju aprīļa PVN deklarācijā.Maijā tika piegādāta prece un izrakstīts invoice.Maijainvoicē summa ir mazāka.(itāļi saka ,ka aprīli viņi nav neko uzrādījuši atskaitēs,darījums ir maijā un uzrādīs maijā.Kā man pareizi tagad atspoguļot-aprīlī man ir nodeklarēts cits Nr.unarī summa atšķirsies.Vai nebūs pēc tam problēmas-viņi nodeklarē maijā,bet es aprīlī.Vai man jāveic precizējums par aprīli un darījumu uzrādīt maijā?Iepriekš pateicos.
Valentinar
Valentinar 14.06.2010 17:41
411 ziņojumi

Atbildes (1)

Jums viss pareizi. PVN no avansa. Kad viņi atgriez avansa atlikumu atpaķaļ, tad koriģējiem, vai koriģējiem ar nākamo piegādi.
Julijatim
Julijatim 14.06.2010 18:56
8799 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.