По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

Товар из ЕС от НЕ НДС плательщика Uz tēmu sarakstu

Товар из ЕС от НЕ НДС плательщика
Добрый день! Фирма(НДС плательщик)купила товар в ЕС у не НДС плательщика. Проверила по базе. НО В счете стоит stawka 0. Я реверс не кручу, налог не начисляю, все сумму сразу на расходы.Правильно?

Сомнения, что зачем они вообще указали stawka 0 - можно было бы и 0% подумать. Кто нибудь получал такие счета, могут ли они указывать VAT 0 - если не НДС плательщик. Спасибо!
Victory2007
Victory2007 28.04.2010 15:24
424 ziņojumi

Atbildes (17)

У меня была похожая ситуация,если они не НДС плательщики,никакой VAT 0% они не должны указывать.

А вот Вы может быть и должны крутить реверс и указывать в НДС декларации и в НДС приложении 1(по предналогу) если подобная закупка у нас облагается НДС-ом.Вообщем читайте закон в стописяттысячный раз:-D
Gestija
Gestija 28.04.2010 16:19
1016 ziņojumi
если они не НДС плательщики,никакой VAT 0% они не должны указывать - а они указывают не 0% а просто 0.

СТ.30- Я поняла что реверс не надо. ПоПРАВЬТЕ ЕСЛИ НЕ ТАК

(5) Если в Латвийской Республике получены товары от необлагаемого лица другого

государства-участника Европейского Союза, налог за приобретение товаров, за исключением

приобретения нового транспортного средства, рассчитывать и уплачивать в бюджет не надо.
Victory2007
Victory2007 28.04.2010 16:36
424 ziņojumi
Прочитала еще раз закон и форум. Проверьте пож-та: я не кручу реверс, не начисляю и неплачу pvn.Вся сумма сразу на расходы. Или есть какой то подвох?
Victory2007
Victory2007 29.04.2010 12:07
424 ziņojumi
Нету никакого подвоха, если купили у неплательщика. Только тому неплательщику надо потолок считать, что бы не влипнуть.
Tt7
Tt7 29.04.2010 12:15
37863 ziņojumi
Спасибо большое!Успокоили!
Victory2007
Victory2007 29.04.2010 12:21
424 ziņojumi
Да, налог не расчитывается и в декларации не указивается
Krokusins
Krokusins 04.05.2010 21:31
87 ziņojumi
Доброе утро! ПО поводу ЕС еще вопрос. Проверяю по базе 2 польские фирмы - в базе нет НИ ОДНОЙ , НО

1 ФИРМА - ставит VAT 0

2 FIRMA СТАВИТ VAT 22%.

Не понимаю. Если фирмы нет в базе(taxation) то в инвойсах они тогда что должны указывать - 0 или 22%.

И в инвойсах некоторые польские фирмы не указывают в номере PL - но в базе они естьПомогите пожалуйста разобраться !!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо.
Victory2007
Victory2007 05.05.2010 10:37
424 ziņojumi
Может вы не по тому номеру искали. У поляков рег.номер и номер НДС-плательщика могут отличаться.
Albina
Albina 05.05.2010 10:43
64928 ziņojumi
Да один только номер из 10 цифр указан. Нашла в интернете : Польша - Если кто-то хочет торговать с контрагентами из других стран Европейского Союза, должен также зарегистрироваться в налоговом отделе как налогоплательщик VAT-UE. Для этого надо заполнить дополнительную декларацию (VAT-R/UE). Учреждение подтверждает регистрацию на бланке VAT-SUE, а налогоплательщик получает т. наз. номер NIP-UE (это обычный номер NIP перед которым стоит код PL, показывающий принадлежность к Польше).

Может они зарегистрированны как плательщики ндс но не зарегистрированны как VAT UE/а TAXATION выдает данные по VAT UE, не знаю. Отчет скоро сдавать а как правильно не знаю с этими фирмами.
Victory2007
Victory2007 05.05.2010 11:01
424 ziņojumi
Я, если не нахожу в регистре налогоплательщиков, делаю вид, что ничего про ПВН не знаю. Всю сумму на расходы. Если вдруг выплывет при сверке с ВИДом, то пересдам отчеты.
Albina
Albina 05.05.2010 12:37
64928 ziņojumi
Альбина скажите пожалуйста а в инвойсах, если их нет в регистре, то они какой вам указывают stawka vat - o%, просто 0 ili 22%.Спасибо!
Victory2007
Victory2007 05.05.2010 12:42
424 ziņojumi
Да все, что в голову взбредет, указывают.
Albina
Albina 05.05.2010 13:04
64928 ziņojumi
Ясно спасибо большое за ответы!
Victory2007
Victory2007 05.05.2010 13:13
424 ziņojumi
Позвонила в ВИД , сказали что ,если их нет в базе, то в инвойсах налога тоже быть не должно.(не 0 а вообще ничего). А они насчитали 22% - просто сумма тоже набегает .

Как всетаки надо правильно...............
Victory2007
Victory2007 06.05.2010 17:21
424 ziņojumi
а как вообще не НДС плательщик может ставить в инвойсе 22%, если он НЕплательщик?:-/
Karantin
Karantin 06.05.2010 18:50
1487 ziņojumi
скорее всего, вы неправильно пользуетесь базой данных по проверке: плательщик или нет. Можно письиенно попросить проверить СГД чтобы они проверили ваших партнеров. У нас так пару раз поляки (крупный завод) писал нам - вашей фирмы нет в списке плательщиков и все, говорят проверяли нас как и всех остальных. Мы ждали пока они через свою налоговую сделают запрос... Неделю где-то
Karantin
Karantin 06.05.2010 18:53
1487 ziņojumi
у нас тоже полячок появился- в счете тлько указываются Евро (без польских злотых), никаких VAT number ( а в то же время счет выписан с 0% ) . Причем говорят, что они не плательщики налога... но в е-майле от них нашла приписку, где указаны какие-то номера и все их пробила в поисковике на тему НДС-плательщика. Так вот на один из номеров и получила сообщение системы "Yes, valid number" и название нашего партнера....
Viksa
Viksa 06.05.2010 21:18
1519 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.