Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
PVN 0%
Получили счёт от местной фирмы за оформление документов для товара на экспорт. НДС в счёте 0%. Указана 7 статья 1 часть, пункт 2. В какой строке НДС декларации мне надо это указать?
Atbildes (5)
А в какой строке вы указываете сделки с 0%?
до начала 2010 года на такие услуги нужно было делать реверсную проводку, в декларации указывать в 54 и 63 графах , сейчас в этих графах указывается только начисленный НДС от полученных услуг от незарегистрированными на территории ЕС лиц
если кто-нибудь сталкивался в 2009 году с такой ситуацией откликнитесь пожалуйста, потому что очень сомневаюсь насчет реверса, хотя в 42 правилах не оговаривается от кого получена услуга
до начала 2010 года на такие услуги нужно было делать реверсную проводку, в декларации указывать в 54 и 63 графах
Реверс на услуги от местных фирм?:-O
nekur no LV firmām saņemtos rēķinus ar 0% likmi nebija jānorāda, un nekāds reverss arī nebija jārēķina. var pameklēt meklētājā ir bijušas tēmas par šo jautājumu.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture