Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
НДС и посредник
Здравствуйте! Помогите разобраться. Если посредник (латвийский налогоплательщик) оказывает услуги и получает только проценты от продажи товара, услуги оказываются как в ЕС странах так и в третьи страны. То я применяю с закона от НДС статью 4'(4). То есть НДС необлагаемые сделки строка в декларации 48.2 и НДС1 части 2. И те сделки которые происходили на территории ЕС я должна ещё показать в отчете НДС2. Правильно ли я понимаю. Спасибо.
Atbildes (7)
НДС необлагаемые сделки
почему не облагаемые? Нормальные облагаемые сделки, только в 48.2 строке, а расшифровка - по ЕС в ПВН, в третьих странах - в ПВН1-3
Может кто уже сталкивался. В EDS НДС 1-3, когда делаешь расшифровку 48.2 строки(услиги оказаные в третьи страны) НДС нет, но отчёт не сдаёться так как сделана ошибка и не заполнена графа НДС сумма. В VIDe сказали игнорировать эту ссылку, но отчёт не сохраняеться и сдать не возможно. Что делать незнаю.
Ну это не единственный ляп в этой системе, попробуйте поставить 0,00, может "съест" и не отрыгнёт..... Что ж поделаешь, если всё у них через пятую точку делается....
спасибо. Но с 0,00 тоже не проходит
Помогите разобратся пожалуста. Наше предприятие
занимается имортом - экспортом , мы покупаем товары с компаний по всему
миру от Азии до Европы, всё от одежды до любых других товаров, в Латвию
это всё не заходит, тоесть мы продаём так же компаниям от Азии до
Европы.. Тоесть во всех документах - 0% ПВН, всё идёт на экспорт.
Обясните пожалуста какой налог мы должны платить здесь в Латвии ? Наш
бухгалтер утверждает и показывает 22%, но мне кажэтся это
нонсенс...Разве нет ? Помогите разобратся.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture