По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

HELP!! UIN avanss un aprekins Uz tēmu sarakstu

HELP!! UIN avanss un aprekins
Подскажите пожалуйста совсем заплутала в проводках, ситуация следующая:

в 2008 году был начисленный аванс

Д8810- К5710 сумма 3032 ( оплачен не был)

Д8610- К 3410 сумма 6397 ( прибыль 2008 года)

Д8810- К 5710 сумма 997 ( насчитанный уин за 2008 год от прибыли )

закрываем 8810

Д8610- К8810 на сумму 3032+997

в 2008 году ничего не платили, а в 2009 году была новирзишана от пвн Д5710-К239

Но что то у меня не сходиться с выписками и не хватает чего то ...совсем запуталась, помогите пожалуйста разобраться !!!
Tatjanat
Tatjanat 12.04.2010 12:04
63 ziņojumi

Atbildes (12)

Не понятно,что налог на прибыль насчитан 4029?А 997 только доплата?
Avt
Avt 12.04.2010 12:25
816 ziņojumi
Может штрафы за просрочку?
Avt
Avt 12.04.2010 12:38
816 ziņojumi
нет налог 997, а 3032 это насчитаный аванс
Tatjanat
Tatjanat 12.04.2010 13:17
63 ziņojumi
Аванс на 8810 появляется только,если вы его платили.Никто не начисляет авансы.Тогда 8610-8810 только 997.
Avt
Avt 12.04.2010 13:26
816 ziņojumi
то есть если мы не платили мы его не показываем? я правильно понимаю
Tatjanat
Tatjanat 12.04.2010 13:51
63 ziņojumi
Nesen forumā tieši bija viedoklis, ka UIN avansi jāgrāmato arī tad, ja nemaksā, jo parādā jau valstij esat. Ja Jums ir iegrāmatots D8810 K5710 - 3032Ls, tad D8810 K5710-997Ls vairāk nevajag. Manuprāt tā

D8610 K 8810 - 997Ls

D5710 K8810- 2035Ls

Izdrukās droši vien ir arī soda naudas, ja jau nemaksājāt.
Abra
Abra 12.04.2010 14:00
2295 ziņojumi
Да.Задолженность у вас в балансе 997.Долг в ВИД по авнсам был 3032,после сдачи год.отчета возврат 2035.Остается 997 долг и штрафы за просрочку раз не платили авансовые своевременно.
Avt
Avt 12.04.2010 14:03
816 ziņojumi
ну тогда получиться что он как переплата по 5710 стоять будет а в действительности его только в апреле "якобы заплатили"
Tatjanat
Tatjanat 12.04.2010 14:04
63 ziņojumi
а нельзя без начислений авансовых сделать Д8610-К 3410 - 6397 (прибыль)и Д3410- К5710 - 997??
Tatjanat
Tatjanat 12.04.2010 14:06
63 ziņojumi
Nebūs pereplata, bet gan parāds K5710.Aprīlī, kad pārnesīs no PVN , tad arī parāds segsies D5710 K239-997.00.

UIN jāslēdz caur 8610, pa taisno no 3410 nevarēs gan.Javarat likvidēt savus avansu grāmatojumus, tad var D8810 K5710 - 997.00
Abra
Abra 12.04.2010 14:17
2295 ziņojumi
нашла в методических вот такой пунктик

30. Taksācijas perioda laikā samaksātos nodokļa avansa maksājumus uzrāda konta “Uzņēmumu ienākuma nodoklis” debetā un naudas līdzekļu uzskaites kontu kredītā.

31. Saskaņā ar deklarāciju taksācijas periodā aprēķināto nodokļa summu uzrāda konta “Peļņa vai zaudējumi” debetā un konta “Uzņēmumu ienākuma nodoklis” kredītā.
Tatjanat
Tatjanat 12.04.2010 14:29
63 ziņojumi
но с другой стороны мы не можем не показывать начисленный аванс потому как он же по выпискам у нас как долг проходит ...и мы должны его заплатить
Tatjanat
Tatjanat 12.04.2010 14:39
63 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.