Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
PL nolietojums nodokļiem
Vai tas ir normāli,vai arī tā ir kļūda?
Peč PL nolietojuma aprēķina sanāk tā,ka atlikusī vērtība uz gada sākumu ir lielāka nekā izslēgtā vērtība gada laikā (nodokliem), respektīvi nav no kā rēķināt to nolietojumu nodokļiem,jo vērtība sanāk negatīva...tā var būt?
Atbildes (6)
может, если PL единственное в категории или на него отдельный расчёт, этот минус отражаем в декларации, все показатели налогового учёта обнуляем
Respektīvi,deklarācijā nekādu "-" nekur neuzrada,bet PL nolietojuma summa nodokliem ir 0? Un ja nākamajā gadā tiks iegādāti PL,tad tabuliņā visu rēķina no sākume,nekādus mīnusu vērā neņem no iepriekšējiem gadiem?
да, в новом году всё по новой
а минус в декларации отражается, читайте закон
Palidziet ludzu,kur ir jaliek taa negatiivaa summa....es lasiju,bet iisti nesaprotu,kura ailee tas paraadaas un vai vispar pareizi saprotu,kaa taa negativaa summa ir radusies:(
Все же не уверена. что по 5 пункту обнуляются все показатели. в точ числе и скорректированная стоимость.:-<
Tātad sanāk tā: Pārdevām PL par daudz zemaku summu,kaa to atlikusī vērtība. Rezultātā rodas zaudējumi.bet pie PL nolietojuma aprēķināšanas nodokļiem līdz ar to izslēgtā vērtība ir tik liela,ka rezultātā rodas negatīvs PL atlikums. Tātad šo negatīvo summu ieliku UIN deklarācijas 35.r.
Bet kā tad sanāk,mums jau tā ir milzīgi zaudējumi līdz ar Pl pārdošanu,bet vēl dēļ tiem zaudējumiem sanāk,ka jāpalielina apliekamais ienakums,vai tiesam tas viss taa ir pareizi?
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture