Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
nesakritības kontu pārskatā
Labdien!
Vai kāds varētu ieteikt kā labak rīkoties, ja debitori un kreditoru konti nesakrīt uz gada beigām un gada pāskats ir jau nodots? Korekcijas veikt 2010. gadā, kur šīs nesakritības atspoguļot?
Atbildes (7)
на начало года сделать правильные остатки по дебиторам и кредиторам, при сдаче годового написать объяснительную, почему остатки на конец года в предыдущем годовом не совпадают с остатками на начало года в текущем
Padies!
2010. gadā es vēlos veikt konta korekcijas (pareizi noinventarizēt), piemēram kreditora atlikums pēc konta bija 100, bet vajadzēja būt 200, kur stapību lai grāmato: D8290 K 5310
ни фига себе коррекция было 100 стало 200:-/ Ошибки искать надо.
Kļudu atradu, netika iegrāmatota pavadzīme gada pēdējā dienā (31.12.2008)D7100 K5310 . Kā, lai šādu kļudu labo, jo iepriekšējā grāmatvede gada pāskatu nodeva
.
Iegrāmatojiet to pavadzīmi janvārī, nekas nenotiks. Un nebūs nekādas kļūdas jālabo. Vienīgi PVN jāprecizē. Bet vislabāk - martā.
Atkal iepriekšējās grāmatvedes vaina
Kāpēc tās iepriekšējās vienmēr tik dumjas

bet jaunās - gudras, gudras..
vai tad es teicu, ka iepriekseja ir dumja?
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture