Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Grāmatvedības atskaites, VID - attiecības, informācija, audīts
счёт в декл НДС Uz tēmu sarakstu
Atbildes (27)
В IV/23.1 правил сказано,что ПВН2 сдаёт облагаемое лицо оказывающее ar nodokli apliekamus pakalpojumus/а у меня получается что сделка налогом не облагается?я не понимаю:-< .
Julijatim
добрый день.
сообщений: 6893 22.03.2010 21:11
Если это декларация за февраль, то в 48.2 не надо, только в PVN2. С марта -и в 48,2, и в PVN2.
Звонили из ВИДА просили исправить декларацию за февраль, поставить сумму и в строку 48.2 иначе у них там получается разница.
добрый день.
сообщений: 6893 22.03.2010 21:11
Если это декларация за февраль, то в 48.2 не надо, только в PVN2. С марта -и в 48,2, и в PVN2.
Звонили из ВИДА просили исправить декларацию за февраль, поставить сумму и в строку 48.2 иначе у них там получается разница.
На каком основании Вы это можете сделать, если эта норма вступила в силу только с 1 марта и она относится к мартовской декларации?
Воот.я им это и объясняла,ответ был: ну как хотите,я вас предупредила.,а там уж как сами знаете..сумма висит,у нас получается разница..:-O Как -то не "уютно" стало на душе.всё ж должно быть в ажуре:-D
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt