Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
D3- samaksātais avanss
Noteikumi saka16.rindā "Avansā samaksātais nodoklis" norāda iedzīvotāju ienākuma nodokļa no saimnieciskās darbības avansa apmēru, ko fiziskā persona samaksājusi taksācijas gada laikā.
Vai tas ir burtiski jāsaprot- samaksātā , vai arī jāņem tā summa, kas parādās nodokļu izdrukās kā IIN pārmaksa ( izveidojusies iepriekšējos gados).
Paldies.
Atbildes (1)
Tur jāliek tas IIeN avanss, kas bija jāmaksā pēc avansa aprēķina. Man tikko vienam SDV bija tā, ka novembrī bija aizmirsts samaksāt avansa maksājuma daļu, bet 16. rindā bija jāliek tāpat visa summa tieši no avansa aprēķina 2009.gadam un pēc deklarācijas nodošanas, jāsamaksā viss, kas VID izdrukā arī parādās kā parāds. VID izdrukai jebkurā gadījumā ar 2009. gada deklarāciju nav jāsaskan.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture