Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
PVN deklaracija
Zdravstvujte!U menja voprosik o PVN deklaracii.
Mi v aprele po dogovoru zaplatili avans - polovinu. V ijune pri6li 2 nakladnie na vsju summu, polovinu mi doplatili. V deklaracii ja otnjala PVN, kotorij bil ot4islen v aprele (62 stroka). A kak postupitj s PVn prelozeniem - nakladnie nado ukazatj, no ja ze ne napi6u,4to polovinu ja zaplatila v aprele i togda PVN v prilozenii ne sojdjotsja s deklaraciej!!!Ja zaputalasj! Izvinjajusj za uzasnoe objasnenie - bo6ka uze ne varit!!!
Atbildes (1)
Почитайте в МУ СГД № 619 пример 53 и 54 , в июнской декларации вы в 62 строке показываете разницу между НДС указанным в налоговом счете полученном за приобретенный товар и налогом за оплаченный раннее аванс. А в приложении за июнь укажите тоже только сумму разницы НДС.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture