По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības uzskaites jautājumi. Lietvedība

ОС Uz tēmu sarakstu

ОС
Добрый день! Пожалуйста, помогите! Физическое лицо купило ОС, которое частично используется в хоз.деят-и (не возможно определить точный % использования в хоз.деят-и). Стоимость 250,0 лат + 21% 52,50=302,50. Налогоплательщик включает в расходы, связанные с хоз. деят-ю, 50% от рассчитанной амортизации ОС(ст.11-5, п.2 ПНН). В предналог списываем от PVN 50%= 26,25 (ст. 195 правил 933 PVN). А как быть со второй частью налога ? Прибавить к стоимости ОС 250+26,25=276,25 и с этой суммы начислять износ и брать от него 50% ? Или PVN на предналог = 26,25 , вторую часть на затраты , не связанные с хоз. деят-ю. А ОС на учет по 250,00? Как Вы считаете? Очень прошу помочь!

:'(
Tartan
Tartan 17.02.2010 09:06
672 ziņojumi

Atbildes (2)

Не может такого быть, что никто с таким не сталкивался. Откликнитесь, пожалуйста.
Tartan
Tartan 17.02.2010 13:26
672 ziņojumi
Можно предположить, что когда предналог отчисляется,еще не известно,будет ли это ОС полностью или частично использовать в хоз.д-ти (а тем более % исп.) Я к тому, что предналог можно было бы отчислить полностью, а потом уже все расходы, связанные с этим ОС в размере 50%. Если же делить сразу, то наверное правильнее будет последний вариант. Но это только мое мнение.
Cilla
Cilla 17.02.2010 15:34
154 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.