Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Nodokļi un nodevas
PVN 57.r. Uz tēmu sarakstu
Atbildes (39)
57-ю раньше никогда не расшифровывала.

Hloja 16.02.2010 16:45
nav ziņojumu
nav ziņojumu
. "I. Priekšnodoklis par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem" (turpmāk - PVN 1 pārskata I daļa). To aizpildot, apliekamā persona norāda saņemtās preses un pakalpojumus, par kuriem tā atskaita priekšnodokli (importa darījumus; iekšzemē iegādātās preces vai saņemtos pakalpojumus; pakalpojumus, par kuriem apliekamā persona ir aprēķinājusi nodokli kā šo pakalpojumu saņēmēja no Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētām personām; lauksaimniekiem izmaksāto kompensāciju; zaudētos parādus)
12.2. 2.ailē - darījuma partnera PVN reģistrācijas numuru. Ja apliekamā persona no citas apliekamās vai neapliekamās personas (piemēram, namīpašnieka) saņem nodokļa rēķinu, kurā saskaņā ar likuma 8.panta5.2 daļu ir atsevišķi nodalīti arī citu apliekamo personu sniegtie pakalpojumi vai piegādātās preces un par tiem aprēķinātais nodoklis, šajā ailē norāda preču piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja PVN reģistrācijas numuru. 2.ailineaizpilda, ja:
12.2.1. piešķirot atlaidi, atpakaļ saņemot preces, anulējot pirkumu, samazinot piegādāto preču vai sniegto pakalpojumu cenu vai atmaksājot avansu, nodokļa kredītrēķins iepriekš samaksai valsts budžetā aprēķinātā nodokļa koriģēšanai ir izrakstīts neapliekamai personai;
12.2.1. piešķirot atlaidi, atpakaļ saņemot preces, anulējot pirkumu, samazinot piegādāto preču vai sniegto pakalpojumu cenu vai atmaksājot avansu, nodokļa kredītrēķins iepriekš samaksai valsts budžetā aprēķinātā nodokļa koriģēšanai ir izrakstīts neapliekamai personai;
Спасибо ,как бы нужно было 67 гр включать в ПВН 1 ,а вот у меня 57- я-покупатель и никогда не включала- наверное, неправильно ?Виду не нравится-просят заново сдать декларацию. Подскажите, пожалуйста, как правильно?
Да, 67-ю расшифровывала в приложении ПВН 1 (как уменьшения суммы налога начисленного для уплаты в бюджет в прошлых периодах). А 57-ю расшифровывать на каком основании?

Hloja 16.02.2010 17:36
nav ziņojumu
nav ziņojumu
По данным отписки- суммы большие- у меня оборот получается больше чем в декларации -все поставщики сдали на меня ПВН 1 и ВИД засчитал всю отписку в оборот ,вот и думаю, что надо было тоже расшифровать в ПВН 1, но чем больше читаю-тем хуже:-D

Olegator 16.02.2010 17:56
1912 ziņojumi
1912 ziņojumi
da, pvn po vozvratu nado bilo stavit libo v 57 libo v 67 vzavisimosti kto vi - pokupatel/ prodavec i rasshifrovivat, esli summa bolshe 500 lat

Ksenija_ja 16.02.2010 18:35
40 ziņojumi
40 ziņojumi
Нам был возвращён аванс, сумма ПВН которого была поставлена в предналог. Сейчас поставили в 57 и рвсшифровали в 1, так мне 2 ВИДа насоветовали.
кому интересно :наш ВИД сказал что не надо 57гр расшифровывать- только сдать объяснение по суммам -так и непонятно- как же правильно? А вот с 2010 года надо со знаком "- "нужно показать в приложении ПВН
57 строка декларации , если это не связано с утрачеными долгами, ни в одном из приложений не расшифровывается,в отличии от 67-й, так что требования к её расшифровке более чем непонятны.
Спасибо всем !с 2009 годом закончили -написали VIDu paskaidrojums ;теперь идет возврат в январе 2010- суммы больше 1000 -опять заполняю 57
и не понимаю где в приложении показывать ?

Zapolnim i uznajem:) Odin VID po telefonu govorjat rasshifrovivatj v PVN1 I chasti so zanakom" -" ,a drugoi VID pisjmenno otvechajet, chto ne nado. Kto ih tam znajet.... Ja rasshifruju 57-ju grafu v pervoi chasti, posmotrim chto VID skazhet potom.

Lapochka 17.02.2010 21:30
955 ziņojumi
955 ziņojumi
Я тоже так сделала, теперь только сомневаюсь, включать все PPR возврата или только свыше 1000 ,и нужно ли все остальные с "T" кодом с "-",и что ставить 1 или 4 - dokumenta veids, PPR выписываем мы .Какой-то ребус ,а не декларация

"Bilances" 4.numurā Ņ.Podvinska ļoti skaisti aprakstījusi, kas kurā pielikumā jāatšifrē.Arī par izmainītajām deklarācijas rindām.
Спасибо , прочитала - только про 57 при возврате все равно ничего нет - получается что не надо никуда включать - а вчера в Виде сказали что надо с минусом , а как тогда общая сумма по приложению опять непонятно
12.5.7. получатель товара или услуги указывает утраченный долг как отрицательную величину, тогда величина налога указывается со знаком минус ( в налоговой декларации эта величина (со знаком плюс) указывается в 57 ряду);
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt