По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

Сделка с необл.НДС лицом на терр.ЕС Uz tēmu sarakstu

Сделка с необл.НДС лицом на терр.ЕС
Латвийская фирма ( НДС обл.лицо) получает счёт на маркетинговые услуги от физ.лица зарегистрированного как индивидуальный коммерсант в Литве, но являющ. НДС не плательщиком. Как Латвийская фирма должна отобразить эту сделку? Показать в 50, и 55 строках и заплатить за него НДС здесь, а в 64 ничего не указывать т.к. он не НДС плательщик и на реверс мы не имеем права?
Steff
Steff 10.02.2010 14:31
37 ziņojumi

Atbildes (12)

?
Steff
Steff 10.02.2010 18:22
37 ziņojumi
У меня тоже такой вопрос,но я поняла MK noteikumi 1640(10.2.2),что в 41 строку и начислять НДС 21% и отображать в PVN1 Idaļā.
Luda83
Luda83 11.02.2010 14:03
1109 ziņojumi
Ещё раз поднимаю тему, может кто поможет?
Steff
Steff 11.02.2010 14:12
37 ziņojumi
А теперь мне приглянулась 54 строка,посмотрите в правилах пункт 5.17. Я тоже сижу в ломках на эту тему.
Luda83
Luda83 11.02.2010 14:21
1109 ziņojumi
54юстрока заполняем если получаем услуги из 3 стран которые облаг. налогом. Пока что я склоняюсь к мнению что всё же этому лицу если он осуществляет сделки с ЕС страной надо регистрироваться НДС плательщиком. И ещё вариан , применить общий принцип оказания услуг по 4.1 статье, и т.к. там не говориться что лицо должно быть облагаемым ( там написано про лицо ведущее хоз.деятельность) крутить реверсс по 10 статье и 12ст. 1.14. Только тогда смущает то что в приложении НДС 1 2 часть надо указывать номер НДС плательщика, так что даже и не знаю как выкрутиться .
Steff
Steff 11.02.2010 15:00
37 ziņojumi
5.17. 54.rindā – nodokļa summu, kuru apliekamā persona aprēķina kā pakalpojumu saņēmēja par pakalpojumiem, kas saņemti no Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētām personām. Ja saņemta atlaide, anulēts darījums, samazināta saņemto pakalpojumu cena vai saņemts atpakaļ avanss, aprēķinātā nodokļa summu norāda ar mīnusa zīmi;

Написано из ЕС!
Luda83
Luda83 11.02.2010 15:05
1109 ziņojumi
Ко всему прочему это физ.лицо из Литвы практически не заставить идти регистрироваться в своей налоговой, чтоб нам спать спокойно. Наш закон говорит о том что мы обязанны это делать до совершения сделки ( 26статья 10) этот факт не аргумент для Литовца, а вот что Литовский закон говорит я не знаю.
Steff
Steff 11.02.2010 15:05
37 ziņojumi
смотрите закон о ндс 1.статья 37 часть .
Steff
Steff 11.02.2010 15:08
37 ziņojumi
10. PVN 1 pārskata I daļā atsevišķi norāda:

10.2.2. saskaņā ar likuma 12.panta9.1 daļu kā preču vai pakalpojumu saņēmēja darījumos ar citas dalībvalsts personu vai Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētu personu;

Я поняла,что показывать надо PVN1 I daļa.
Luda83
Luda83 11.02.2010 15:09
1109 ziņojumi
Ну тогда не знаю(это я про 1статью.37 ч.),т.е.соглашаюсь.Что-то никто к нам не присоединяется...
Luda83
Luda83 11.02.2010 15:14
1109 ziņojumi
Жаль что больше никого нет, хотелось бы ещё кого нибудь услышать
Steff
Steff 11.02.2010 15:23
37 ziņojumi
Я понимаю так, что крутим реверс в 54 и 63, так как в 50-ю строку НДС декларации попадают товары и услуги из ЕС от НДС плательщиков и реверс по этим поставкам товаров и услуг "крутится" в 55 и 64-й.
Irena22
Irena22 11.02.2010 15:54
42998 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.