Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
НДС переплата в декларации
Уважаемые коллеги,
проблема заключается в том, что в июне был случайно заплачен лишний НДС в госкассу на 100 Лс.
И теперь при составлении декларации за июнь я не знаю в какую строку эту разницу записать как предналог.А так же в приложении к декларации.
Atbildes (4)
Если Вы его возвращать не собираетесь ( при возврате (+) коррекция) то только в 62.ailē - как аванс для своей хоздеятельности. А в след. месяце соотв.уменьшите ( в бух.справке это зафиксируете).
Спасибо за ответ, но что тогда записать в приложении PVN1, по поводу этого?
Платежи в госкассу вообще в декларации НДС не указываются. Если вы перечислили в бюджет больше, чем показали в декларации, то у вас образовалась переплата. В этом месяце перечислите на 100 меньше.
СГД считает отдельно суммы, указанные в декларации, и суммы, перечисленные в бюджет. Разница - ваша задолженность иди переплата.
Огромное спасибо Maija, теперь все в порядке.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture