По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības atskaites, VID - attiecības, informācija, audīts

Dotācijas Uz tēmu sarakstu

Dotācijas
Darbā pie'nemts bezdarbnieks NVA "Darba izmēģinājumi". Sāka strādāt decembrī. Decembrī izrakstu rēķinu par saņemamo naudiņu(dotāciju). Naudiņu saņemu janvārī. Kurā brīdī man grāmatot dotāciju un iekļaut atskaitēs- decembrī-pie rēķina izrakstīšanas vai janvārī- pie saņemšanas.
Dora36
Dora36 15.01.2010 10:19
351 ziņojums

Atbildes (13)

В декабре 231-819- 100,00

В январе 261-231-100,00

В какие отчёты собрались заносить сумму?
Mazura
Mazura 15.01.2010 11:05
773 ziņojumi
Nu, vispirms PVN atskaitē. Vai tad nevajag? PVN likuma 6.punkts Izlasīju MK noteik.Nr 537 15.06.2004, ka iekļauj periodā, kad saņemts, tātad janvārī. Viss jau būtu labi, tikai tās gada beigas...:-O
Dora36
Dora36 15.01.2010 13:30
351 ziņojums
Эта сделка вне закона о PVN:-D
Mazura
Mazura 15.01.2010 13:43
773 ziņojumi
Paldies
Dora36
Dora36 15.01.2010 15:43
351 ziņojums
Mazura.А если ОБУЧЕНИЕ у работодателя.

фирма,например,платила аренду,счета за телефоны и т.д получался же предналог.Может надо считать пропорцию?
Ivl
Ivl 15.01.2010 17:27
1021 ziņojums
Es speciāli gāju uz konsultāciju šajā jautājumā. Paši nezināja ko atbildēt.

Arī MK noteikumos un likumā ir uzrakstīts divdomīgi.

Mīļā miera labad es rēķinu proporciju.

Manā gadījumā proporcija ir katru mēnesi - apliekamie un neapliekamie darījumi. Un vienu ciparu vairāk vai mazāk - man tas neko neizsaka.
Aivars007
Aivars007 15.01.2010 17:44
26984 ziņojumi
Не считаю пропорцию в этом случае! Вы же полученную дотацию закрываете 7-кой по начисленной з/п да и соц. страхование работадателя ещё начисляете, какие тут телефоны ,аренда? Вам же с неба эти 180 (допустим) лат не упали? Нет здесь ПВН!
Mazura
Mazura 15.01.2010 19:40
773 ziņojumi
"Šodien (14.09.2009) Aģentūra ir saņēmusi oficiālu atbildes vēstuli no Valsts ieņēmumu dienesta par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu maksai par pasākumu „Apmācība pie darba devējā”.

VID savā vēstulē informē, ka maksājumi, kas tiek veikti darba devējam minētā pasākuma ietvaros ar PVN nav apliekami, tātad darba devējs, izrakstot Aģentūrai rēķinu par minēto pasākumu, PVN tajā neuzrāda.

Lūdzu turpmāk, organizējot pasākumu „Apmācība pie darba devējā”, ievērot minēto normu un PVN likmi, veicot maksājumus ar darba devējiem, līgumiem par Praktiskās apmācības īstenošanu nepiemērot! "

Tas mazliet par citu pasākumu, bet līdzīgu Darba izmēģinājumiem.
Ljvi4ka
Ljvi4ka 16.01.2010 21:50
107 ziņojumi
Nu re, kaut kāda skaidrība radās. Paldies!
Dora36
Dora36 18.01.2010 09:32
351 ziņojums
Mazur,

Я с Вами согласна, если ситуация как у Dora36. А если программа "Обучение у работодателя"? Фирма закупает материал-обучает работников-берет по ТД на работу. Мы NVA выставляем счета без НДС (с этим все понятно). А затраченый НДС на покупку матр-ла ддля обучения? Ставить в предналог? Считать пропорцию?
Ivl
Ivl 18.01.2010 14:50
1021 ziņojums
Ппрошу прощения Mazur=Mazura (опечаталась)
Ivl
Ivl 18.01.2010 14:51
1021 ziņojums
Если Вы попадаете под 6.pants5) likums par PVN, то и 10. pants (10) на Вас ,соответственно, применяется.
Mazura
Mazura 18.01.2010 16:29
773 ziņojumi
Nekāda saistības ar PVN šim maksājumam nav (biju pakonsultēties). Jo ligumā skaidri norādīts, ka nauda izmaksājama tikai algā.
Dora36
Dora36 20.01.2010 10:13
351 ziņojums

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.