Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
PVN
Uzņēmums pasūta transporta biļetes no EIROLAINES saviem tūristiem uz Igauniju un iekasē naudiņu Ls 100.00 ar PVN par šo pakalpojumu. Darījums tiek uzrādīts PVN deklarācijā kā apliekams darījums ar PVN (septembra mēnesī). Novembrī tūristu kompānija piestāda rēķīnu MŪSU UZŅĒMUMA ar 0% PVN līkuma 7.panta 11. punkta. Ls 80.00 PVN 0%. Kā šādā situācijā rīkoties. Vai ir jāveic atsvišķa uzskaite, varbūt jāuzrāda PVN deklarācijā astarpība? Palīdziet, ludzu!
Paldies!
Atbildes (5)
"saviem tūristiem" - Jūs esat tūristu kompānija? Un kāds sakars ar Jums vēl vienai tūristu kompānijai?
Tūristi ir uzņēmuma klienti. Uzņēmums pēc klienta pieprasījuma rezervē un pasūta transporta biļetes no pārvadājuma kompanijas.
Я не поняла - а котором месте Вы собираетесь показывать этот полученный счет в декларации?
Tas sanāk kā starppakalpojums.
боже мой :'( как все "запущено"
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture