По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības uzskaites jautājumi. Lietvedība

предоплата Uz tēmu sarakstu

предоплата
помогите, запуталось,правильно я делаю,выписали счет фактуру на предоплату, мы оплатили D 2190-K2620 -400 Ls.d 5721-k2620 72Ls (pvn В предналог в декл.62 строку).списываю на расходы d 7660-k5310-472 ls.затем получаю товар (который полностью оплачен)с оформленной ppr делаю зачет D 2190- K5721 - 72,00 LS. и списываю долг D 5310-K 2190 -472 LS.правильно ли я делаю?
Aktiv
Aktiv 02.07.2004 18:40
241 ziņojums

Atbildes (2)

Неправильно.

"списываю на расходы d 7660-k5310-472 ls.затем получаю товар" Начали получаете товары, потом списываете их в расходы.

И откуда у вас расходов на 472 лата, если товаров приобрели только на 400? И зачем отказываться от предналога?

правильно будет

D 2190-K2620 -400 Ls.d 5721-k2620 72Ls

затем получаю товар

списываю на расходы d 7660-k5310-400 ls

и учитываете НДС по накладной

Д5721 К5310 - 72

делаю зачет D 2190- K5721 - 72,00 LS

и списываю долг D 5310-K 2190 -472 LS

Предналог в декларации появится только один раз - в месяце уплаты аванса.
Maija
Maija 02.07.2004 18:54
28223 ziņojumi
спасибо!
Aktiv
Aktiv 02.07.2004 19:22
241 ziņojums

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.