Nak, звоните 27700732!
"И еще авансовые счета не граматуют...,какую проводку вы предлагаете на этот случай?"
Если не граматуют, то есть два варианта:
1й -- не заморачиваться вообще и все проводить на 5310, а на предналог ставить при получении товара.
2й -- это почти, как Вы и предлагали, только с подвыподвертом:
Оплата:
2190 2620 121
57211 2192 21
<-- 2192 это для того, чтобы учитывать те суммы предналога, что начислили, платя авансы. Для контроля.
Получение товара:
а)
2130 5310 100
57211 5310 21
5310 2190 121
57211 2192 -21
б) 2130 2190 100
2192 2190 21
3й вариант с двумя подвыподвертами, мне больше нравится, я б его использовал, ибо отдельные счета для авансов - это архаизм, по моему скромному мнению. Поскольку в балансе показать дебетовую часть счета 5310 в активе проще простого и использовать доп. аналитику для разделеня авансов за товары и за ОС.
Оплата:
5310 2620 121
57211 239X 21
Получение товара:
а)
2130 5310 100
57211 5310 21
57211 239X -21
Тогда вообще наглядно, в случае, если забыли списать аванс в оборотке сразу видно, что 239X есть сальдо по К, а 5310 нету по Д...
зы В случае, если авансов много и соблюдается хронологическая последовательность в регистрации документов, можно настроить автоматическую проводку по закрытию аванса, при приходе товара или ОС, если был аванс.