Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
НДС на полученные услуги по ст.31 Uz tēmu sarakstu
НДС на полученные услуги по ст.31
Добрый вечер. Оплата за аренду оборудования литовской фирме была произведена на основе контракта, в том же месяце, когда оказывалась услуга. Счет получен в следующем месяце. Я начислила PVN и поставила в предналог PVN в месяце, когда была оплачена услуга. Права ли я? Или правильно было бы показать эту сделку, когда был получен счет?
Atbildes (8)
Бррр. Кто кому и где арендует оборудование и для чего?
А на основании какого документа начислила и отчислила?
Латв.фирма арендует у литовской. Оборудование привезла в Латвию литовская фирма, после аренды увезла. Основание - платежка.
Наверное, абсолютно не права.
Выписан в следующем месяце
А какой документ Вы указали тогда в предналоге?
Отчислять предналог можете только в соответствии со счетом.Делайте коррекцию прошлого отчета,иначе будут штрафные при проверке.Ваша отпата-это не документ для возврвта PVN.
Спасибо. Вы правы. Буду исправлять.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture