Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Grāmatvedības un tirdzniecības dokumentu noformēšana. Ierīces maksājumu reģistrēšanai. Darījumus apliecinoši dokumenti
Интернет магазин и предоплата! Uz tēmu sarakstu

Surya 01.09.2009 12:18
54 ziņojumi
54 ziņojumi
Atbildes (19)
Квитанцию выписывать на оставшуюся сумму, если была предоплата. А на товар выписывается накладная на всю сумму. Я думаю так.
С физическими лицами - точно так же, как и с юридическими. Только квитанций должно быть 2 - на сумму предоплаты (если платят наличными) и на сумму остатка.
Вот и я думаю что непорядок,предоплату платят перечислением, потом водитель везет товар и на месте,при получении денег, выписывает квитанцию на оставшуюся сумму, так было до меня...но непорядок ведь...а если получив предоплату по счету выписать накладную,то корректно ли на оставшуюся сумму квитанцию?

Surya 01.09.2009 12:36
54 ziņojumi
54 ziņojumi
И как ето все потом закрыть...:-(

Surya 01.09.2009 12:37
54 ziņojumi
54 ziņojumi
Ну вам же ответили
Irena22
сообщений: 37244 01.09.2009 12:19
Квитанцию выписывать на оставшуюся сумму, если была предоплата. А на товар выписывается накладная на всю сумму. Я думаю так.
Irena22
сообщений: 37244 01.09.2009 12:19
Квитанцию выписывать на оставшуюся сумму, если была предоплата. А на товар выписывается накладная на всю сумму. Я думаю так.
Tā arī noslēdz- puse no avansa, otra puse no kvīts. No sākuma liekas sarežģīti, pēc tam pierod.

Dora36 01.09.2009 13:16
351 ziņojums
351 ziņojums
Да...сначала точно сложно...получаеться так:2620/5210 аванс 2311/6110 2311/5721 накладная 2610/2311 квитанция 5210/2311 закрываем аванс?

Surya 01.09.2009 13:24
54 ziņojumi
54 ziņojumi
1, предоплата Д2620 К5210;
2, выписан счет (ппр) Д2310 К 6ххх
3, учтен аванс Д5210 К 2310
4, оплачен остаток Д2380 (экспедитор) К 2310
Если Вы об этом. Сданы деньги в кассу Д2610 К 2380
2, выписан счет (ппр) Д2310 К 6ххх
3, учтен аванс Д5210 К 2310
4, оплачен остаток Д2380 (экспедитор) К 2310
Если Вы об этом. Сданы деньги в кассу Д2610 К 2380

Aleksja 01.09.2009 13:26
10004 ziņojumi
10004 ziņojumi
Surya, сделайте единообразно, т.е. не разделяйте клиентов на физических и юридических лиц. Тем более, что у Вас всё идёт по одной схеме - предоплата, изготовление, продажа клиенту, окончательный расчет. Разница только в виде оплаты - банк или касса.
Спасибо! Что касаеться ПВН,то я думала его с аванса не учитывать,так как между авансом и накладной два три дня...или надо бы?

Surya 01.09.2009 13:55
54 ziņojumi
54 ziņojumi
Согласна...так не хотелось...а придется...

Surya 01.09.2009 14:03
54 ziņojumi
54 ziņojumi
А я вот никогда с авансов предналог отсчитываю, потому как редко когда бывают нормальные авансовые счета, предналог отчисляю по факту получения товара или услуги. Правда у меня авансы не зависают.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt