По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības un tirdzniecības dokumentu noformēšana. Ierīces maksājumu reģistrēšanai. Darījumus apliecinoši dokumenti

Платежки - НДС. Uz tēmu sarakstu

Платежки - НДС.
Если НДС отчисляется в предналог по факту оплаты, то в платежках НДС можно не указывать?
Inst
Inst 18.06.2004 17:01
nav ziņojumu

Atbildes (7)

Да и документ по какому платите.
Iks
Iks 18.06.2004 17:34
nav ziņojumu
Извините за некорректность , указываете PVN 18% сумма и номер документа
Iks
Iks 18.06.2004 17:36
nav ziņojumu
А зачем указывать НДС? Если платежка подтверждает только факт оплаты. Вот когда по оплате НДС отчислялся, тогда понятно зачем.

Iks - к слову, НДС не всегда 18%...
Inst
Inst 18.06.2004 17:40
nav ziņojumu
я имела ввиду, что указывается налог ,как пример, который указан в документе по какому вы платит
Iks
Iks 18.06.2004 17:53
nav ziņojumu
???
Inst
Inst 19.06.2004 09:46
nav ziņojumu
Совсем неправильно задала вопрос,Iks,извините.

Еще раз - Если НДС отчисляется в предналог по факту ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРА или УСЛУГИ (на основании счета или накладной), то в платежках НДС можно не указывать?
Inst
Inst 19.06.2004 09:53
nav ziņojumu
По логике, если НДС уже "прошел" по получению счета, то при платеже он уже не играет никакой роли. Если предналог берется по оплате - другое дело.
Martinas
Martinas 19.06.2004 10:07
38532 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.