Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Grāmatvedības un tirdzniecības dokumentu noformēšana. Ierīces maksājumu reģistrēšanai. Darījumus apliecinoši dokumenti
Платежки - НДС. Uz tēmu sarakstu

Inst 18.06.2004 17:01
nav ziņojumu
nav ziņojumu
Atbildes (7)
Да и документ по какому платите.

Iks 18.06.2004 17:34
nav ziņojumu
nav ziņojumu
Извините за некорректность , указываете PVN 18% сумма и номер документа

Iks 18.06.2004 17:36
nav ziņojumu
nav ziņojumu
А зачем указывать НДС? Если платежка подтверждает только факт оплаты. Вот когда по оплате НДС отчислялся, тогда понятно зачем.
Iks - к слову, НДС не всегда 18%...
Iks - к слову, НДС не всегда 18%...

Inst 18.06.2004 17:40
nav ziņojumu
nav ziņojumu
я имела ввиду, что указывается налог ,как пример, который указан в документе по какому вы платит

Iks 18.06.2004 17:53
nav ziņojumu
nav ziņojumu
???

Inst 19.06.2004 09:46
nav ziņojumu
nav ziņojumu
Совсем неправильно задала вопрос,Iks,извините.
Еще раз - Если НДС отчисляется в предналог по факту ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРА или УСЛУГИ (на основании счета или накладной), то в платежках НДС можно не указывать?
Еще раз - Если НДС отчисляется в предналог по факту ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРА или УСЛУГИ (на основании счета или накладной), то в платежках НДС можно не указывать?

Inst 19.06.2004 09:53
nav ziņojumu
nav ziņojumu
По логике, если НДС уже "прошел" по получению счета, то при платеже он уже не играет никакой роли. Если предналог берется по оплате - другое дело.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt