Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
daļēja priekšapmaksa un reģistrēšnās kā PVN maksātājam Uz tēmu sarakstu
daļēja priekšapmaksa un reģistrēšnās kā PVN maksātājam
1.Martā uzņēmums vēl nebija reģistrēts kā pvn maksātājs un veica daļēju priekšapmaksu uz Igauniju(priekšapmaksas rēķinā iekļauts PVN 18%) (LVL100+18%=LVL 118)
2.Maijā piereģistrējāmies kā PVN maksātāji.
3.Jūlijā saņēmām rēķinu par precēm, kurā iekļauta martā veiktā priekšapmaksa (bez pvn - LVL 100) un atlikusī rēķina summa (LVL 200), kurai piemērots PVN 0%.
Jautājums: Vai jūlija deklarācijā uzrādam tikai summu, kuru maksāsim jūlijā un piemērojam 21% (LVL 200+21%), vai arī jāatspoguļo visa darījuma vērtība LVL 300 un jāmaksā Latvijā PVN no kopējās darījuma vērtības (21%no LVL 300)? Jau iepriekš pateicos par jūsu viedokli:)
Atbildes (6)

kāds gan PVN nemaksātājam???
Kāds gan 18% martā???
Pirms kaut ko darīt - jāpamācās!
PVN nav jāmaksā, deklarācijā tas atspoguļojas reversā.
Kāds reverss darījumiem Latvijā?
Неужто по меньшей мере за 4 года закон "О ПВН" ни разу не читали?
Анда, veica daļēju priekšapmaksu uz Igauniju
Jā, jā - kad jau biju uzrakstījusi, izlasīju, ka Igaunija
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture