Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Atpakaļsaņemšanas pavadzīme
vai kāds zin kā pareizi jāuzrāda VID atskaitēs Atpakaļsaņemšanas PPR, vēl pie tam ar PVN 18% jo prece tika izsniegta pagājušā gada nogalē!?
Taisot atskaites VIDam liku kā parasti, tik ar "-" zīmi, bet PVN rēķina automātiski 21%
Atbildes (6)
Taisot atskaites VIDam liku kā parasti, tik ar "-" zīmi, bet PVN rēķina automātiski 21%
Это где Вы такое тайсаете?
strādājam ar kokiem, bet šī prece izņēmumkārtā mums ir kā galaprodukts ar parasto PVN likmi, summu uzrādam deklarācijas 41.ailē
PVN par atpakaļ saņemto parasti liek deklarācijā korekciju rindā, nevis ar kaut kādiem mīnusiem.
С минусом по сделкам на территории Латвии в декларации вообще ничего не отражается, только в строках коррекций, сумму оборота не указывают, только на сумму налога корректируют период, или в 57-й или в 67-й.
Если возврат товара, полученного с 18%, то и возвращать должны с 18% и никаких разночтений в данном вопросе нет.
paldies, tātad korekciju ailē
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture