По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

ЕЩЕ раз о НДС Uz tēmu sarakstu

ЕЩЕ раз о НДС
Не понимаю как разнести по контам. Если товар получен из ЕС, то надо показать в декларации о ндс в 50, 55 пункте и 64. Но как мне отобразить это у себя в бухгалтерии, если товар не продан, а я его уже показала в декларации.
Nadezda80
Nadezda80 13.06.2004 21:33
82 ziņojumi

Atbildes (60)

Д 5721 К 5721. Может, чтобы не запутаться, для реверсов выделить какой-то отдельный счет для НДС?
Martinas
Martinas 13.06.2004 21:35
38532 ziņojumi
И где его поставить. Я купила товар в стране Ес 7100-5721

Но я его еще не продала, а в декларации уже поставила. Я же не могу его поставить на 6110-5721 если он не продан.
Nadezda80
Nadezda80 13.06.2004 21:41
82 ziņojumi
Не привязывайте его ни к 7110, ни к 6110.

Закупили товар. Д 7110 К 5310.

Реверс Д 5721 К 5721.

Всё.
Martinas
Martinas 13.06.2004 21:45
38532 ziņojumi
Konta apgrozījuma parskats с левой стороны кредитные конты-когда суммы оплачиваются 2610,2620,2625 и с правой дебетные 7*** и 5721. Д 7110 и К 5721 я запишу а как мне тогда записать 5310 и 5721.
Nadezda80
Nadezda80 13.06.2004 22:04
82 ziņojumi
Еще раз повторяю: не зацикливайтесь на привязке к 7110 и 5310. Их совсем не обязательно записывать вместе. Здесь 5721 по дебету и по кредиту - условные (рассчитанные) суммы, которые никто никому физически не платит. Я Вам написала, какие будут проводки.
Martinas
Martinas 13.06.2004 22:09
38532 ziņojumi
Спасибо!!!
Nadezda80
Nadezda80 13.06.2004 22:15
82 ziņojumi
Martinas, mozhet eto tot slu4aj kogda i nuzhna novaja metodika po PVN ?
Cleo
Cleo 13.06.2004 22:25
19235 ziņojumi
Нет, это тот случай, когда начало бухгалтерской деятельности у человека совпало с большими переменами, когда и опытные бухгалтера теряются.
Martinas
Martinas 13.06.2004 22:28
38532 ziņojumi
D 7120 K 5310postuplenije tovara,tari,uslug

D 7120 K5727 akciznij nalog

D 7120 K 5728 DRN

D 2311/2 K5721/2

i pri zapolnenije deklaraciji D 5721/2 K 2311/2

eto iz zurnala buleten predpinimatelja
Tanja.u
Tanja.u 13.06.2004 23:04
416 ziņojumi
Не поняла, какую роль исполняет 2311? А просто Д/К 5721 нельзя сделать?
Martinas
Martinas 13.06.2004 23:08
38532 ziņojumi
Takuju metodiku predlagaet Licenok,smotrite kak vam udobno.
Tanja.u
Tanja.u 13.06.2004 23:13
416 ziņojumi
Так ребята, Лысенок - это особый разговор. Вы бы посмотрели, какие "методики" она по 13 лат толкает в своем магазине - волосы дыбом встают. Поэтому я считаю, что всё, что она пишет, надо "делить на 10".
Martinas
Martinas 13.06.2004 23:16
38532 ziņojumi
Zato pri proverki daze nikto iz proverjajusix 4itat ne budet 62 str.
Tanja.u
Tanja.u 13.06.2004 23:20
416 ziņojumi
U menja ese takoj vopros? 2311 4to teper ne nuzen?
Tanja.u
Tanja.u 13.06.2004 23:21
416 ziņojumi
Лично я всё оставила по-старому - в моем учете так предпочтительнее. Я просто не поняла, какую нагрузку несет использование этого счета в указанном Вами примере.
Martinas
Martinas 13.06.2004 23:23
38532 ziņojumi
Tanja1, 2311 nuzhen pri u4jote nezapla4enovo PVN, no ja kak ponjimaju etot slu4aj tjipo kak s kokmaterialiem, niodna iz storon etovo PVN neplatit gosudarstvu, a puskajet srazu po obe storoni 5721 konta. Ilji ja ne tak ponjila?

U menja skazhem PVN za sdelka s kokmateriāliem jestj PVN kotorij nikto neplatit i ja prosto delaju dve perevodki:

D 57211

K 23111

D 23111

K 57211

a za realjizaciju D 2310

K 6111

ilji zakuplka kokmateriālu D 7111

K 5310
Cleo
Cleo 14.06.2004 07:09
19235 ziņojumi
Тут вы на Лысенок зря бочку катите. Смысловая нагрузка - разбросать по счетам суммы, которые потом можно собрать в декларацию.

Я тоже не люблю, когда на один 5721 как советуют и в методичках лепится все подряд, и начисленый налог, и возвраты и предналог и все что угодно. А потом что-то невесть как собирается в декларацию. Удобней, когда мухи отдельно, котлеты отдельно. И прелесть бухгалтерского учета с записью по счетам как раз в том, что можно собрать в одном месте нужные суммы, которые потом можно использовать и не выбирать еще что-то вручную.

Поэтому резон есть: на 23ХХ - предналог, на 57ХХ - начисленный налог. Только надо не забыть потом закрыть Д23ХХ на 57ХХ. Я делаю это одной проводкой в месяц. Можно завести кучу субсчетов на 5721. Но суть от этого не изменится.
Maija
Maija 14.06.2004 13:41
28223 ziņojumi
Почему на один 5721? Можно завести отдельный счет для реверсов - и с декларацией не будет никаких проблем. Ведь заводят же отдельные счета для 18% и 5%, предналог для облагаемых и необлагаемых сделок и т.п. Как кому удобнее.

А Лысенок себе "бочку" собственными ручками смастерила.
Martinas
Martinas 14.06.2004 13:51
38532 ziņojumi
Так я о том же: завести разные счета. А уж как их нумеровать - дело вкуса. И чем 57ХХ хуже 23ХХ? 23ХХ для предналога даже предпочтительней. Все-таки 5 группа пассивная, а предналог обычно по дебету прирастает.
Maija
Maija 14.06.2004 15:17
28223 ziņojumi
Дело не в номере счета. Зачем для реверса 2 проводки?
Martinas
Martinas 14.06.2004 17:53
38532 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.