По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

НДС Uz tēmu sarakstu

НДС
Транспортная компания выставила нам счет 8 декабря 2008 года за услугу оказанную в ноябрею В счете стоит перид 01/11/2009 - 30/11/2009. Я указала сумму предналога по НДС в ноябре. А эта транспортная фирма указала в декабре. Сейчас мне звонит бухгалтер этой фирмы и говорит, что мы не правы и должны были поставит эту сумму в декабре. Разве я не права, что поставила в ноябре?
Katka
Katka 04.06.2009 14:07
1193 ziņojumi

Atbildes (6)

В декабре.Право на предналог=услуга оказана+ НАЛОГОВЫЙ счет выписан.
Nak
Nak 04.06.2009 14:11
9201 ziņojums
Jā, PVN varējāt uzrādit priekšnodoklī tikai decembrī pēc rēkina izrakstīšanas datuma
Ilma
Ilma 04.06.2009 14:12
30495 ziņojumi
Нужно ли мне исправить декларацию за ноябрь и декабрь в данном случае? По сути дела мы не платим НДС так как большой предналог как в ноябре, так и в декабре. Или при неисправлении грозит штраф?
Katka
Katka 10.06.2009 10:53
1193 ziņojumi
Дело не в сути дела :-x, а в правильности отчета.

Разве трудно исправить?
Iriss
Iriss 10.06.2009 10:56
12896 ziņojumi
Надо исправлять, потому что в ноябре у вас не было права на отчисление предналога, а период таксации по ПВН - месяц, потому могут и привлечь к ответу ввиде 10% от суммы предналога:-)
Tt7
Tt7 10.06.2009 10:58
37863 ziņojumi
Спасибо, буду исправлять.
Katka
Katka 10.06.2009 11:00
1193 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.