По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

НДС: ПРИМЕНЕНИЕ СТАВОК 9% И 5% ПОСЛЕ 01.05. Uz tēmu sarakstu

НДС: ПРИМЕНЕНИЕ СТАВОК 9% И 5% ПОСЛЕ 01.05.
Дорогие коллеги! Помогите, пожалуйста, заклинило на новом НДСе. Получила счет от 05.05.04. за коммунальные услуги апреля месяца, но вода и мусор обложены по старой ставке 9%. Как вы думаете могу ли я отчислять этот НДС в предналог, ведь ставки 9% с 01.05. больше нет?

Спасибо.
Mari
Mari 10.06.2004 11:51
nav ziņojumu

Atbildes (16)

Prosite u njih novij s4jot soglasno zakonu na 5 %, ina4e probljemi s VIDom. Eto mojo mnjenjije.
Cleo
Cleo 10.06.2004 11:57
19235 ziņojumi
Да, но они то выставляют за апрельские услуги. Может попросить выставить 30.04. с 9%?
Mari
Mari 10.06.2004 12:13
nav ziņojumu
А я не вижу ничего криминального, что счет от 05,05. Они могут выставить счет в течение 7 дней после оказания услуги.
Tt
Tt 10.06.2004 12:17
2348 ziņojumi
jeslji eto s4toj za aprelj, to na s4jote dolzhno bitj 30.04., tak nam v VID objasnjilji, shto s4jot nado vipisivatj za takije uslugi v posljdenjij denj mesjaca.
Cleo
Cleo 10.06.2004 12:18
19235 ziņojumi
neznaju kak drugim objasnjalji no nam objasnjalji shto s4jot vklju4ajut v PVN deklaraciju po date vipiski s4jota, zna4it za aprelj s4jot vipisivajut 30.04. i vklju4ajut v realjizaciju. Vobshem bardak etot ES.
Cleo
Cleo 10.06.2004 12:20
19235 ziņojumi
А в законе сказано в течение 7 дней и даже - если услуга непрерывна - в течение 6 месяцев. В договоре должно быть оговорено, когда счет выставляется. А 30,04 - это не дата выписки счета, а дата оказания услуги.
Tt
Tt 10.06.2004 12:21
2348 ziņojumi
Как я понимаю, счет за апрельские услуги можно выставить и до 07.05., но в реализацию (и в отчет) надо включать в апреле. Так мне сказали в ВИДе. Просто , если писать 30.04. снимается проблема ставки, но объяснить это стороне выписавшей счет не могу, вот и мучаюсь с предналогом.
Mari
Mari 10.06.2004 12:35
nav ziņojumu
Не вижу никакой проблемы: ведь это предналог, а не начисленная сумма НДС. Сколько указано - столько и вычитайте (конечно, если нет пропорции). Ведь в "момент оказания" этой услуги действовала ставка 9%.
Mu-maija
Mu-maija 10.06.2004 13:21
15961 ziņojums
Дорогие мои, уважаемые!!! Прошу, "пошлите" меня - где списки этих самых медицинских товаров. Посмотрю сама, только бы знать название Закона или, правильнее, название Приложения к Закону....
Valterin
Valterin 10.06.2004 15:33
8641 ziņojums
Когда переходили на 9%, то счета за декабрь выставляли в январе, но уже с 9% - и это было правильно.
Inst
Inst 11.06.2004 09:37
nav ziņojumu
Скорее, это проблемы стороны, выписывающей счет - заплатят больше в бюджет :). А со стороны принимающего счет - никаких проблем быть не должно: они заплатили в бюджет, вы отсчитали столько, сколько написано в счете.
Martinas
Martinas 11.06.2004 11:27
38532 ziņojumi
Была на консультации в ВИДе и мне сказали, что Подвинска на семинаре для сотрудников ВИДа говорила, что после 01.05. отчислять предналог 9% нельзя (т.е. если за апрельские услуги выставлен счет в мае и ставка НДС 9%) и бух вообще не должен принимать такие счета.
Mari
Mari 14.06.2004 13:10
nav ziņojumu
В ВИДе много чего говорят. Если хотите быть более-менее уверенной, напишите письмо и получите письменный ответ.
Martinas
Martinas 14.06.2004 13:47
38532 ziņojumi
Я склонна думать, что в СГД Вам ответили правильно, т.е. в счетах выписанных после 01.05.04. уже должна стоять ставка НДС 5%, даже, если счета за апрель!
Inst
Inst 14.06.2004 15:24
nav ziņojumu
Я тоже думаю, что здесь СГД права и верный способ избежать проблем - выставиить счет 30.04., но к сожалению не нашла понимания у буха , выставившего счет. А у меня такой вопрос возник: коллеги, вы неотчисляемый предналог по причине неправильно оформленного налогового счета, поставленный на счета 7-ой группы потом восстанавливаете в декларации ПНП ? Я обычно так делаю, ведь неверно оформленный налоговый счет не является основанием для уменьшения НОД ( ну никак не могу считать неотчисляемый по этой причине предналог расходом, связанным с х/д). Но сегодня у меня была по этому вопросу дискуссия с бухом LMT, кстати, они обещали изменить форму счета, но вот поменять уже выставленные после 01.05. счета - это со скрипом. А по поводу писем в СГД , уже 2-ю неделю жду ответа на мой запрос по элементарному казалось бы поводу: право отчислять предналог после оплаты. Региональный СГД, где я задала этот вопрос чего-то испугался и отправил меня писать письмо.
Mari
Mari 14.06.2004 15:47
nav ziņojumu
Я не восстанавливаю, это же Ваш расход.
Inst
Inst 18.06.2004 17:09
nav ziņojumu

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.