По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības uzskaites jautājumi. Lietvedība

Priekšapmaksa Uz tēmu sarakstu

Priekšapmaksa
Saņēmām faktūrrēķinu priekšapmaksai, vēlāk notika piegāde+PPR. Vai es grāmatoju pareizi? Man nezin kāpēc šķiet, ka trūkst viegs grāmatojums...bet varbūt tikai šķiet:-) Palīdziet, lūdzu!

Saņemta faktūra:

K 2620

D 2190

D 5721

Saņemta PPR un prece:

D 1230

D 57211 (PVN no avansa)

K 5310

Norēķins ar piegādātāju:

D 5310

K 2190

K 57211

Man pietrūkst tas moments, ka 5721 sasaistās ar 5310. Sakiet, vai es murgoju vai nepareizi daru?
Zajac25
Zajac25 23.04.2009 16:42
428 ziņojumi

Atbildes (3)

ir ok!!!
Torija
Torija 23.04.2009 16:45
340 ziņojumi
Priekšnodoklī šī PVN summa tā arī ieskaitās no 57211, vai ne?
Zajac25
Zajac25 23.04.2009 16:49
428 ziņojumi
Metodiskie materiāli par pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšanas un uzskaites kārtību avansa maksājumiem

http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=8&id=177&hl=1&oid=9345&otype=17
Annaeglite
Annaeglite 23.04.2009 16:54
2049 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.