Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Nodokļi un nodevas
Опять предналог. Uz tēmu sarakstu
Atbildes (15)
Смотря как Вы обычно отчисляете в предналог!Если по поступлению товара или на момент оказания услуг,то можете в мае,а если на момент оплаты,то неможете.
Закон говорит, что Вы имеете право на отчисление предналога при получении счета, но не говорит о том, что Вы обязаны это делать. Многие (и я в том числе) оставили все по оплате, некоторые предналог за товар отчисляют по приходу, а за услуги - по оплате, некоторые полностью перешли на новый метод (все по получению счета). Главное, оговорить это в методике, чтобы не было хаоса.
А что можете сказать по журналу учета PVN, так уж ли он ообязателен, т.к. я работаю без программы его заполнение настоящая мука.
Журнал учета НДС обязателен для тех, кто платит ПНН и ведет учет по простой записи. Для тех, кто ведет учет по двойной записи он уже лет пять необязателен.
Maija 07.06.2004 21:42
28223 ziņojumi
28223 ziņojumi
Martinas, получается вы продолжаете работать со счетом 2311 относительно PVN?
Iris 15.06.2004 11:33
355 ziņojumi
355 ziņojumi
Iris, а что Вас смущает? Я тоже продолжаю работать со счетом 2311, более того, я вообще предналог снимаю только после оплаты как в случае с товаром , так и с услугой. Мне так удобнее, потому как филиалы по всей Латвии, а бухгалтерия в Риге. Бывает отчет за месяц уже сдан, а из Лиепаи или Даугавпилса какая-нибудь "затерявшаяся" накладная придет. По оплате оно "надежнее" будет. Но еще раз повторюсь, можно по оплате, можно по получению. Здесь Вы хозяева положения.
Я тоже на таком варианте остановилась, как и до 01.05., но никак не могла избавиться от сомнений. А что вы делаете, при доставке товара из ES? Сразу D5721 - K5721?
Iris 15.06.2004 12:00
355 ziņojumi
355 ziņojumi
В этом плане, я "счастливый бухгалтер", у меня пока нет поставок из ЕС и из-за рубежа. Но думаю если бы были , я бы делала Дт 5721 Кт 5721.
Да, я оставила 2311, в моем учете это целесообразно.
У меня тоже не зарубежных поставок, но для реверсов я бы завела отдельный счет, чтобы удобнее было составлять декларации.
У меня тоже не зарубежных поставок, но для реверсов я бы завела отдельный счет, чтобы удобнее было составлять декларации.
Iris, я работаю на прогр. 1-С , мы сделали отдельный счет для реверса ПВН - Д-5725-К -5725 ,
и отдельный для поставщиков из ЕС ( 5315 ), все попадает в декларацию и в приложение .
и отдельный для поставщиков из ЕС ( 5315 ), все попадает в декларацию и в приложение .
Smila 15.06.2004 19:57
1987 ziņojumi
1987 ziņojumi
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt