По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

Опять предналог. Uz tēmu sarakstu

Опять предналог.
Израсходован бензин в мае и PPR получен 31.05, но оплачен в июне, можно ли поставить в предналог в декларации за май?
Hush
Hush 07.06.2004 20:56
321 ziņojums

Atbildes (15)

Смотря как Вы обычно отчисляете в предналог!Если по поступлению товара или на момент оказания услуг,то можете в мае,а если на момент оплаты,то неможете.
Irisocka
Irisocka 07.06.2004 21:15
477 ziņojumi
Можно.
Martinas
Martinas 07.06.2004 21:16
38532 ziņojumi
Acsd: можно сделать изменения в методике и делать так, как удобно - закон позволяет.
Martinas
Martinas 07.06.2004 21:17
38532 ziņojumi
То есть возможно использовать два метода одновременно?
Irisocka
Irisocka 07.06.2004 21:20
477 ziņojumi
Закон говорит, что Вы имеете право на отчисление предналога при получении счета, но не говорит о том, что Вы обязаны это делать. Многие (и я в том числе) оставили все по оплате, некоторые предналог за товар отчисляют по приходу, а за услуги - по оплате, некоторые полностью перешли на новый метод (все по получению счета). Главное, оговорить это в методике, чтобы не было хаоса.
Martinas
Martinas 07.06.2004 21:25
38532 ziņojumi
А что можете сказать по журналу учета PVN, так уж ли он ообязателен, т.к. я работаю без программы его заполнение настоящая мука.
Hush
Hush 07.06.2004 21:36
321 ziņojums
Не знаю - давно работаю с программой, которая дает распечатку, если нужно будет.
Martinas
Martinas 07.06.2004 21:39
38532 ziņojumi
Журнал учета НДС обязателен для тех, кто платит ПНН и ведет учет по простой записи. Для тех, кто ведет учет по двойной записи он уже лет пять необязателен.
Maija
Maija 07.06.2004 21:42
28223 ziņojumi
Спасибо, Вы меня обрадовали.
Hush
Hush 07.06.2004 21:51
321 ziņojums
Martinas, получается вы продолжаете работать со счетом 2311 относительно PVN?
Iris
Iris 15.06.2004 11:33
355 ziņojumi
Iris, а что Вас смущает? Я тоже продолжаю работать со счетом 2311, более того, я вообще предналог снимаю только после оплаты как в случае с товаром , так и с услугой. Мне так удобнее, потому как филиалы по всей Латвии, а бухгалтерия в Риге. Бывает отчет за месяц уже сдан, а из Лиепаи или Даугавпилса какая-нибудь "затерявшаяся" накладная придет. По оплате оно "надежнее" будет. Но еще раз повторюсь, можно по оплате, можно по получению. Здесь Вы хозяева положения.
Amuil
Amuil 15.06.2004 11:54
26369 ziņojumi
Я тоже на таком варианте остановилась, как и до 01.05., но никак не могла избавиться от сомнений. А что вы делаете, при доставке товара из ES? Сразу D5721 - K5721?
Iris
Iris 15.06.2004 12:00
355 ziņojumi
В этом плане, я "счастливый бухгалтер", у меня пока нет поставок из ЕС и из-за рубежа. Но думаю если бы были , я бы делала Дт 5721 Кт 5721.
Amuil
Amuil 15.06.2004 12:02
26369 ziņojumi
Да, я оставила 2311, в моем учете это целесообразно.

У меня тоже не зарубежных поставок, но для реверсов я бы завела отдельный счет, чтобы удобнее было составлять декларации.
Martinas
Martinas 15.06.2004 14:06
38532 ziņojumi
Iris, я работаю на прогр. 1-С , мы сделали отдельный счет для реверса ПВН - Д-5725-К -5725 ,

и отдельный для поставщиков из ЕС ( 5315 ), все попадает в декларацию и в приложение .
Smila
Smila 15.06.2004 19:57
1987 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.