По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

PVN только приоплате Uz tēmu sarakstu

PVN только приоплате
Новый шеф решил отчислять PVN в priekšnodoklis только при оплате счетов и накладных.Немного затормозила: 1.Если оплачивается часть накладной - ПВН пропорционально оплате или после окончательного расчета? 2. Если возврат ранее полученного товара - то в 57 и 67 строки декларации? Подскажите, пожалуйста.
Innakr
Innakr 12.03.2009 13:56
782 ziņojumi

Atbildes (118)

Innakr

сообщений: 581 12.03.2009 16:22

РЕЗЮМЕ:

1. Получаем товар, но предналогом НЕ пользуемся

Дт 2130 Кт 5310 200,00

Дт 2391 Кт 5310 42,00

2. Оплата ЧАСТИ накладной

Дт 5310 Кт 2620 100,00

и пользуемся правом на предналог пропорционально оплате Дт 5721 Кт 2391 21,00

3. Возвращаем Неоплаченный товар

Дт 5310 Кт 2130 100,00

Дт 5310 Кт 5721 21,00 - в декларацию ПВН в 57 строку

Одновременно используем право на эту часть ПВН

Дт 5721 Кт 2391 21,00 - в декларацию в предналог.

Правильно я поняла?

На мой взгляд, правильно.
Irena22
Irena22 12.03.2009 16:36
42998 ziņojumi
РЕЗЮМЕ:

накладная 200+42=242

2. Оплата ЧАСТИ накладной

Дт 5310 Кт 2620 121,00

и пользуемся правом на предналог пропорционально оплате Дт 5721 Кт 2391 21,00
Inst
Inst 12.03.2009 16:38
nav ziņojumu
"Правильно я поняла?" - неправильно.

Дт 5721 Кт 2391 21,00

Дт 5310 Кт 5721 21,00

Дт 5721 Кт 2391 21,00

Если Вы возвращаете, топо 5721 должен быть 0, а у Вас 21,00
Makssoft
Makssoft 12.03.2009 16:38
24122 ziņojumi
или

2. Оплата ЧАСТИ накладной

Дт 5310 Кт 2620 100,00

и пользуемся правом на предналог пропорционально оплате Дт 5721 Кт 2391 17,35
Inst
Inst 12.03.2009 16:38
nav ziņojumu
3. Возвращаем Неоплаченный товар

Дт 5310 Кт 2130 100,00

Дт 5310 Кт 2391 21,00 - в декларацию ПВН - ничего
Inst
Inst 12.03.2009 16:39
nav ziņojumu
Маргарита, все правильно, весь НДС был 42 лата.
Irena22
Irena22 12.03.2009 16:40
42998 ziņojumi
Сорри, неправильно поняла :). Вроде всё верно.
Makssoft
Makssoft 12.03.2009 16:40
24122 ziņojumi
Инна, не может быть ничего в НДС декларации при возврате неоплаченного товара!!! В предналог можете не брать, но государству будьте добры отдать. Или одновременно с начислением НДС при возврате, ставить НДС и в предналог.
Irena22
Irena22 12.03.2009 16:41
42998 ziņojumi
Инна, не может быть ничего в НДС декларации при возврате неоплаченного товара!!!

Почему? в законе о НДС что-то написано про возврат?
Inst
Inst 12.03.2009 16:42
nav ziņojumu
2. Оплата ЧАСТИ накладной

Дт 5310 Кт 2620 100,00

и пользуемся правом на предналог пропорционально оплате Дт 5721 Кт 2391 21,00

Если оплачено 100, то НДС пропорционально 17,35, а не 21,00;-)
Inst
Inst 12.03.2009 16:43
nav ziņojumu
2) Осуществленными в рамках хозяйственной деятельности облагаемыми налогом на добавленную стоимость (далее - налог) сделками (далее - облагаемые сделки) являются:

1) поставка товаров за вознаграждение, включая собственное потребление;

(пункт 1 в ред. закона от 24.12.2004)

2) оказание услуг за вознаграждение, включая собственное потребление;";

(пункт 2 в ред. закона от 24.12.2004)

3) импорт товаров.

(часть 2 в ред. закона от 31.03.2004)
Inst
Inst 12.03.2009 16:45
nav ziņojumu
а тут не поставки, ни вознаграждения, если возвращается неоплаченный товар. ИМХО.
Inst
Inst 12.03.2009 16:46
nav ziņojumu
СГД абсолютно не волнует оплаченный или неоплаченный товар возвращается. Вопрос только в том, возвращается плательщиком НДС или нет. Если плательщиком, то должен быть начислен НДС и показан в декларации. А то, что решили показывать НДС при оплате в данном случае значения не имеет, значит одновременно с возвратом надо показывать и предналог.
Irena22
Irena22 12.03.2009 16:46
42998 ziņojumi
2) Saimnieciskās darbības ietvaros iekšzemē veiktie ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk - nodoklis) apliekamie darījumi (turpmāk - apliekamie darījumi) ir:

1) preču piegāde par atlīdzību, arī paš¬patēriņš;

2) pakalpojumu sniegšana par atlīdzību, arī pašpatēriņš.

(21) Par apliekamiem darījumiem Eiropas Savienības teritorijā uzskatāmi arī darījumi, kas minēti šā likuma 18.pantā.
Inst
Inst 12.03.2009 16:46
nav ziņojumu
Так что, РЕЗЮМЕ правильное?

* Пользуемся правом на предналог + 21,00 в 62 строку декларации

* ПВН с возвратной накладной в 57 строку декларации
Innakr
Innakr 12.03.2009 16:48
782 ziņojumi
preču piegāde par ATLĪDZĪBU - а зачем пишут, если их не волнует?
Inst
Inst 12.03.2009 16:49
nav ziņojumu
Так что, РЕЗЮМЕ правильное?

Если оплачено 100, то НДС пропорционально 17,35, а не 21,00
Inst
Inst 12.03.2009 16:49
nav ziņojumu
Инна, а почему отражаем НДС в коррекции, если на возвраты по Вашему не распространяется нормы НДС?

А что, в графе к оплате стоит "О" у автора вопроса? Или все-таки есть сумма к оплате, с чего Вы решили, что без вознаграждения?
Irena22
Irena22 12.03.2009 16:52
42998 ziņojumi
Да что так, что так - одно и тоже. Я бы на месте автора написала письмо в СГД, если для него вопрос принципиальный.
Inst
Inst 12.03.2009 16:53
nav ziņojumu
Я бы на месте автора показала все, как положено в соответствии с законом об НДС. Там все однозначно.
Irena22
Irena22 12.03.2009 16:55
42998 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.