По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

PVN только приоплате Uz tēmu sarakstu

PVN только приоплате
Новый шеф решил отчислять PVN в priekšnodoklis только при оплате счетов и накладных.Немного затормозила: 1.Если оплачивается часть накладной - ПВН пропорционально оплате или после окончательного расчета? 2. Если возврат ранее полученного товара - то в 57 и 67 строки декларации? Подскажите, пожалуйста.
Innakr
Innakr 12.03.2009 13:56
782 ziņojumi

Atbildes (118)

Tt7

ziņojumu: 26141 12.03.2009 15:51

Innakr, а не проще было бы того товару заказывать столько, что бы потом возвратом не страдать?

----------------------

И то верно- отчисляли бы предналог как все, и проблем не было
Dinaro
Dinaro 12.03.2009 15:55
8241 ziņojums
Товар идёт большими партиями на реализацию, сроки или не оговорены, или более года.
Innakr
Innakr 12.03.2009 15:57
782 ziņojumi
Nu tad parādiet PVN par atgriezto preci gan priekšnodoklī, gan arī korekcijā. IMHO
Dinaro
Dinaro 12.03.2009 15:57
8241 ziņojums
Innakr раз шеф это придумал, то пусть вам методику и пишет, как вы должны учитывать ПВН. А наше, бухгалтерское дело, правильно заграматовать все это.
Albina
Albina 12.03.2009 15:58
64884 ziņojumi
12.03.2009 15:41

если возвращаем неоплаченный товар, то в декларацию НЕ НАДО???

Не надо будет только в том случае, если в накладной этот товар будет возвращён ВМЕСТЕ с ПВНом, а не выделен отдельно, что , вообщем-то, будет являться нарушением требований закона о ПВН, а так - глядите кому как нравится.

----------------

Nepiekrītu. Galvenais ir PVN uzskaite. Tajā PVN tiek uzskaitīts pie jebkuras atskaitāmā priekšnodokļa Tiesību Formēšanas. Likums neparedz kādas nebūt pārmaiņas. Ir tā kā saka Innakr 12.03.2009 15:41.

Jāatceras un labi jāielāgo tikai kontu korespodence gadījumā, ja atskaitāmā priekšnodokļa tieības tiek veidotas pie apmaksas. IMO
Leciigaa
Leciigaa 12.03.2009 15:58
2691 ziņojums
"если при получении НДС не ставили в предналог. то и при возврате ставить в налог нечего..." - при получении не ставили, зато ставили при оплате.

Я тоже один умный весч скажу, если ОДЫН раз ставили (неважно когда), то при возврате надо обязательно в корекцию, чтоб в результате 0 получился.
Makssoft
Makssoft 12.03.2009 15:59
24122 ziņojumi
Вот я и хочу уточнить:

сам возврат - в 57

предналог - в 67

Так?
Innakr
Innakr 12.03.2009 16:00
782 ziņojumi
ОДЫН раз надо, сам возврат нигде не показывается, только ПВН
Makssoft
Makssoft 12.03.2009 16:02
24122 ziņojumi
Innakr

сообщений: 577 12.03.2009 14:28

А как с возвратом? Коррекция 57+67?

Inst

сообщений: 39281 12.03.2009 14:35

Если вы возвращаете - 57
Makssoft
Makssoft 12.03.2009 16:03
24122 ziņojumi
Ну, конечно, ПВН с возвратной накладной, а не сам.
Innakr
Innakr 12.03.2009 16:05
782 ziņojumi
если при получении НДС не ставили в предналог. то и при возврате ставить в налог нечего..." - при получении не ставили, зато ставили при оплате.

я так поняла, что возвращают неоплачиваемый товар.
Inst
Inst 12.03.2009 16:08
nav ziņojumu
неоплаченный т.е.
Inst
Inst 12.03.2009 16:08
nav ziņojumu
Товар возвращается НЕоплаченный.
Innakr
Innakr 12.03.2009 16:10
782 ziņojumi
А откуда 3 операции?

1. Получение товара

2. Оплата товара

3. Возврат товара
Makssoft
Makssoft 12.03.2009 16:11
24122 ziņojumi
Тогда логика та же: если ни разу не ставили, то и в корекции показывать нечего.
Makssoft
Makssoft 12.03.2009 16:12
24122 ziņojumi
Ak Dievs - bet ... Realizācijai noteikumi ir pastāvējuši vienoti vienmēr ! Tātad saņemtas atgrieztās preces PVN korekcijai ir jābūt bezierunu kārtībā.
Leciigaa
Leciigaa 12.03.2009 16:13
2691 ziņojums
Albina

сообщений: 41161 12.03.2009 15:58

Innakr раз шеф это придумал, то пусть вам методику и пишет, как вы должны учитывать ПВН. А наше, бухгалтерское дело, правильно заграматовать все это.

--------------------------------------------------

Если бы так было просто! А то вживаюсь в ситуацию, хочу понять: как правильно по закону сделать и учесть пожелания шефа. А методика ещё впереди...
Innakr
Innakr 12.03.2009 16:13
782 ziņojumi
РЕЗЮМЕ:

1. Получаем товар, но предналогом НЕ пользуемся

Дт 2130 Кт 5310 200,00

Дт 2391 Кт 5310 42,00

2. Оплата ЧАСТИ накладной

Дт 5310 Кт 2620 100,00

и пользуемся правом на предналог пропорционально оплате Дт 5721 Кт 2391 21,00

3. Возвращаем Неоплаченный товар

Дт 5310 Кт 2130 100,00

Дт 5310 Кт 5721 21,00 - в декларацию ПВН в 57 строку

Одновременно используем право на эту часть ПВН

Дт 5721 Кт 2391 21,00 - в декларацию в предналог.

Правильно я поняла?
Innakr
Innakr 12.03.2009 16:22
782 ziņojumi
Leciigaa, а до конца прочесть?

что , вообщем-то, будет являться нарушением требований закона о ПВН,
Tt7
Tt7 12.03.2009 16:30
37863 ziņojumi
Innakr

ziņojumu: 581 12.03.2009 15:57

Товар идёт большими партиями на реализацию, сроки или не оговорены, или более года.

--------------------

Kādā sakarā Jūs šo rakstījāt?!! ... ja paši Neveicat realizāciju. Fu...
Leciigaa
Leciigaa 12.03.2009 16:30
2691 ziņojums

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.