По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Dažādi neklasificēti jautājumi

Priekšampaksas rēķini un PVN Uz tēmu sarakstu

Priekšampaksas rēķini un PVN
Labdien! Vrabūt kāds var mani palabot, kā būtu pareizi? Es veicu šādus grāmatojumus:

1) Saņemam apmaksu par izrakstīto celtniecības pakalpojumu priekšampaksas rēķinu: D2621, K5210 - kopējā summa;

2) Izdalu PVN ar apmaksas dienu: D5210; K5721;

3) Kad noslēdz objektu un izrakstam "Pieņēmšanas nodošanas aktu" tad grāmatoju uz ieņēmumiem: D5210 K61.. summa bez PVN.

Jautājums: 1)man uz norēķinu salīdzināšanas datumu kontā 5210 atlikumā ir summa bez PVN, vai tas ir pareizi un vai var savādāk varbūt grāmatot? 2)Vai Jūs grāmatojat gada beigās uz nākamo periodu ieņēmumiem līgumos paredzamās summas, kas noslēgti pārskata gadā, bet par kuriem vel nav izrakstīti rēķini? Paldies!
Jp2007
Jp2007 09.03.2009 11:37
186 ziņojumi

Atbildes (9)

3) Kad noslēdz objektu un izrakstam "Pieņēmšanas nodošanas aktu" tad grāmatoju uz ieņēmumiem: D5210 K61.. summa bez PVN.

Šādi gan negrāmato. Grāmato D2310 K 6XXX K 5721 un tad savstarpēji ieskaita avansu un debitora parādu.
Ilma
Ilma 09.03.2009 11:49
30495 ziņojumi
Par PVN uzskaiti avansa rēķinos www.vid.gov.lvmetodiskie norādījumi pie PVN.
Ilma
Ilma 09.03.2009 11:51
30495 ziņojumi
Atvainojos, bet es uz K5721 grāmatoju tad, kad nauda ienāk kontā.
Jp2007
Jp2007 09.03.2009 11:57
186 ziņojumi
Tas jau arī ir pareizi un tā arī rakstīts metodiskajos norādījumos, bet tur vēl ir arī aprakstīts tālākie kontējumi pie pavadzīmes izrakstīšanas un savstarpējā ieskaita.
Ilma
Ilma 09.03.2009 12:07
30495 ziņojumi
varbūt, ja neapgrūtinu jūs, nevariet uzrakstīt kā jūsuprat ir pareizi iegrāmatot manus minetos darījumus
Jp2007
Jp2007 09.03.2009 12:13
186 ziņojumi
Es daru tā

1) D2621 K5210- bez PVN

D2621 K5721- PVN

3) D2310 K61..-bez PVN

D2310 K5721- PVN

D5210 K2310

D5721 K2310- PVN
Dinaro
Dinaro 09.03.2009 13:19
8241 ziņojums
paldies! Un kā Jūs grāmatojat nākamo periodu ieņēmumus, kas līgumā paredzēti, bet nav vēl noslēgts objekts un saņemta galīgais norēķins?
Jp2007
Jp2007 09.03.2009 14:41
186 ziņojumi
Un vēl, sakiet uz K61.. jūs grāmatojat ar priekšapmaksas rēķina datumu vai kad objekts noslēgts, kad ir pieņemšanas nodošanas akts. Atvainojos, esmu saputrojusies galīgi
Jp2007
Jp2007 09.03.2009 14:56
186 ziņojumi
Uz 61.. tikai pēc rēķina par objekta nodošanu (pieņemšanas-nodošanas akts) saņemšanas. Priekšapmaksa tikai uz 5210
Dinaro
Dinaro 09.03.2009 14:57
8241 ziņojums

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.