Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
  
    
Priekšampaksas rēķini un PVN
    Labdien! Vrabūt kāds var mani palabot, kā būtu pareizi? Es veicu šādus grāmatojumus:
1) Saņemam apmaksu par izrakstīto celtniecības pakalpojumu priekšampaksas rēķinu: D2621, K5210 - kopējā summa;
2) Izdalu PVN ar apmaksas dienu: D5210; K5721;
3) Kad noslēdz objektu un izrakstam "Pieņēmšanas nodošanas aktu" tad grāmatoju uz ieņēmumiem: D5210 K61.. summa bez PVN.
Jautājums: 1)man uz norēķinu salīdzināšanas datumu kontā 5210 atlikumā ir summa bez PVN, vai tas ir pareizi un vai var savādāk varbūt grāmatot? 2)Vai Jūs grāmatojat gada beigās uz nākamo periodu ieņēmumiem līgumos paredzamās summas, kas noslēgti pārskata gadā, bet par kuriem vel nav izrakstīti rēķini? Paldies!  
    
    
    
      
 
Atbildes (9)
      
    
      
        3) Kad noslēdz objektu un izrakstam "Pieņēmšanas nodošanas aktu" tad grāmatoju uz ieņēmumiem: D5210 K61.. summa bez PVN.
Šādi gan negrāmato. Grāmato D2310 K 6XXX K 5721 un tad savstarpēji ieskaita avansu un debitora parādu.      
      
      
        
        
              
     
      
    
      
        Par PVN uzskaiti avansa rēķinos 
www.vid.gov.lvmetodiskie norādījumi pie PVN.      
        
        
              
     
      
    
      
        Atvainojos, bet es uz K5721 grāmatoju tad, kad nauda ienāk kontā.      
      
      
        
        
              
     
      
    
      
        Tas jau arī ir pareizi un tā arī rakstīts metodiskajos norādījumos, bet tur vēl ir arī aprakstīts tālākie kontējumi pie pavadzīmes izrakstīšanas un savstarpējā ieskaita.      
      
      
        
        
              
     
      
    
      
        varbūt, ja neapgrūtinu jūs, nevariet uzrakstīt kā jūsuprat ir pareizi iegrāmatot manus minetos darījumus      
      
      
        
        
              
     
      
    
      
        Es daru tā
1) D2621 K5210- bez PVN
    D2621 K5721- PVN
3) D2310 K61..-bez PVN
    D2310 K5721- PVN
    D5210 K2310
    D5721 K2310- PVN      
      
      
        
        
              
     
      
    
      
        paldies! Un kā Jūs grāmatojat nākamo periodu ieņēmumus, kas līgumā paredzēti, bet nav vēl noslēgts objekts un saņemta galīgais norēķins?      
      
      
        
        
              
     
      
    
      
        Un vēl, sakiet uz K61.. jūs grāmatojat ar priekšapmaksas rēķina datumu vai kad objekts noslēgts, kad ir pieņemšanas nodošanas akts. Atvainojos, esmu saputrojusies galīgi 
 
      
        
        
              
     
      
    
      
        Uz 61.. tikai pēc rēķina par objekta nodošanu (pieņemšanas-nodošanas akts) saņemšanas. Priekšapmaksa tikai uz 5210      
      
      
        
        
              
     
  
  
  
  Aizvērt
  Īss pārkāpuma apraksts
  
 
  Aizvērt
  Rediģēšanas vēsture