По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības uzskaites jautājumi. Lietvedība

Pārmaksa piegādātājam Uz tēmu sarakstu

Pārmaksa piegādātājam
Sveiki!

šodien konstatēju ka esmu pieļāvusi kļūdu veicot apmaksu piegādātājam.Rēķins izrakstīts SEK 3890, bet es automatiski pārskaitīju LVL3890 (jo līdz šim brīdim rēķinus viņi mums izrakstīja latos-pieradums ) Un līdz ar to man sanāk milzīga pārmaksa ~3641.82 LVL.Pagaidām nekādi lielie pasūtījumi viņiem nav gaidāmi.Vai šo pārmaksu būtu pareizi nogrāmatot D24xx K53xx? Nosūtīju epastu, lai atskaita starpību atpakaļ.Cerams, ka atskaitīs, tad bankas ieņēmumus grāmatotu D26xx K24xx? Nu un protams, ja atskaitīs SEK, tad būs arī VKS.Kā būtu pareizi?Paldies jau iepriekš.
Liiiga28
Liiiga28 06.03.2009 09:53
179 ziņojumi

Atbildes (4)

Я бы поставила переплату или на отдельный счет (где-нибудь в прочих дебиторах Д 23) или как аванс ( Д21)
Irena22
Irena22 06.03.2009 09:56
42998 ziņojumi
Jūs domājat, ka varētu likt pārmaksu D21.. K53.. un ienākošo maksājumu (ceru, ka būs) D26.. K21..?
Liiiga28
Liiiga28 06.03.2009 10:05
179 ziņojumi
Нет, при оплате из банка сумму переплаты поставить на Д 219 (авансовые платежи) или Д 235 (расчеты с прочими дебиторами) К 262 (банк).
Irena22
Irena22 06.03.2009 10:16
42998 ziņojumi
Paldies
Liiiga28
Liiiga28 06.03.2009 10:21
179 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.